你這么記吧,發(fā)票開來了,直接記入費(fèi)用,然后之前提前付的沖銷預(yù)付賬款,沒付的記入應(yīng)付賬款
@東老師,是的呀,問題這個(gè)79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個(gè)發(fā)票不知道咋寫分錄
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師這道題帳務(wù)處理有個(gè)疑問,在租賃開始日未來租金不確定,是0,但是到了第一年末時(shí)可變性消除能確定了,為啥還要做第一步分錄,在第一年末往后都是20000了呀,這不是固定下來了嗎,咋還要做第一步分錄?
老師 我們是大型酒店,我們用的是做賬用金蝶16版本軟件,然后庫(kù)存系統(tǒng)用的速達(dá)3000,用這2套系統(tǒng)配合,現(xiàn)在我們的流程是采購(gòu)拿到購(gòu)銷合同,然后寫支出單,出納付款,出納付款后,把單子給我這,我做賬,這個(gè)時(shí)候已經(jīng)付款,但是沒有發(fā)票,我暫估入庫(kù),因?yàn)閷?duì)方是給開專票,那我需要咋暫估做分錄呢,是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢?老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎? 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎?謝謝您
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶,就是我只做賬不對(duì)外,然后我們往來款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來的會(huì)計(jì),然后我們買的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒有付款?我也不可能每一筆都問他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒有到我們的倉(cāng)庫(kù),就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來
支付房子的租金沒有發(fā)票可以做到管理費(fèi)用里面報(bào)稅嗎?
話費(fèi)發(fā)票是個(gè)人抬頭 公司可以報(bào)銷嗎?
臨時(shí)工的工資是兩個(gè)月或者三個(gè)月一結(jié),個(gè)稅是每個(gè)月報(bào),還是兩個(gè)月三個(gè)月報(bào)一次嗎
老師。 我是小規(guī)模物業(yè)公司 現(xiàn)在收到這個(gè)小區(qū)提前交2026年的物業(yè)費(fèi) 有個(gè)業(yè)主要發(fā)票能給開嗎?
郭老師,人力資源公司,60幾個(gè)人報(bào)個(gè)稅,要交殘保金嗎,還是按我們固定的人員12人申報(bào)
老師,我們是政府非盈利企業(yè),請(qǐng)問年末凈資產(chǎn)不低于注冊(cè)資金這是啥意思 ?
個(gè)人所得稅是什么,怎么計(jì)算繳納
老師,股份期權(quán)和股票期權(quán)是一回事么?
公司是賣摩托車配件,不用加工,一進(jìn)一出這個(gè)模式,現(xiàn)在需要用到很多彩盒 袋子之類的這些是計(jì)入周轉(zhuǎn)材料這個(gè)科目 領(lǐng)用的時(shí)候 我應(yīng)該計(jì)入什么科目 月末 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們公司把員工借給其他公司了,需要給其他公司開票嗎
我還按照它之前的記吧,記在管理費(fèi)用里面去,沖他之前的應(yīng)付賬款可以嗎?那八月九月的分錄應(yīng)該怎么記賬呢
你說的八月九月是指什么呢?
我們八月付了房租27000這個(gè)怎么記賬,九月付了52000他開來了6.1-11.30號(hào)的發(fā)票,八九月的分錄分別怎么寫呢
你要不然就這么記都進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。
然后發(fā)票來了再?zèng)_銷應(yīng)付賬款。
那怎么寫分錄呢
借預(yù)付賬款貸、銀行存款。
發(fā)票來了,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
第一,別說錯(cuò)了,借應(yīng)付賬款。
這個(gè)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫
你開來的如果是專票的話,就是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。
你幫我把分錄寫出來吧,八月份和九月份的,我不會(huì)寫,他之前一直都只用了一個(gè)往來科目,應(yīng)付賬款,沒有別的了
你付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
是這樣寫嗎
你好,沒問題,就是這樣寫的。
那管理費(fèi)用不用分?jǐn)偭藛??不?yīng)該是四個(gè)月的管理費(fèi)用嗎?
我感覺哪里不對(duì)勁呢
我沒分?jǐn)倢?,我就是怕您看不太清楚?
那我這分錄寫的也有問題呀
你幫我寫出來把
你付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用 。貸待攤費(fèi)用
把數(shù)學(xué)帶出來不然我看不懂
就是按照你那樣做,只是把管理費(fèi)用換成了待攤費(fèi)用。