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@東老師,是的呀,問題這個(gè)79000付了,還不一定能付夠還最后欠往來單位9050呢?懂了嗎,我拿到這個(gè)發(fā)票不知道咋寫分錄

2021-10-21 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 16:25

你這么記吧,發(fā)票開來了,直接記入費(fèi)用,然后之前提前付的沖銷預(yù)付賬款,沒付的記入應(yīng)付賬款

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 16:45

我還按照它之前的記吧,記在管理費(fèi)用里面去,沖他之前的應(yīng)付賬款可以嗎?那八月九月的分錄應(yīng)該怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:47

你說的八月九月是指什么呢?

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 16:48

我們八月付了房租27000這個(gè)怎么記賬,九月付了52000他開來了6.1-11.30號(hào)的發(fā)票,八九月的分錄分別怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:50

你要不然就這么記都進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:51

然后發(fā)票來了再?zèng)_銷應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 16:51

那怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:51

借預(yù)付賬款貸、銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:52

發(fā)票來了,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:52

第一,別說錯(cuò)了,借應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 16:57

這個(gè)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫

這個(gè)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)怎么寫
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齊紅老師 解答 2021-10-21 16:58

你開來的如果是專票的話,就是借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:00

你幫我把分錄寫出來吧,八月份和九月份的,我不會(huì)寫,他之前一直都只用了一個(gè)往來科目,應(yīng)付賬款,沒有別的了

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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:01

你付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:06

是這樣寫嗎

是這樣寫嗎
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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:07

你好,沒問題,就是這樣寫的。

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:07

那管理費(fèi)用不用分?jǐn)偭藛??不?yīng)該是四個(gè)月的管理費(fèi)用嗎?

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:07

我感覺哪里不對(duì)勁呢

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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:09

我沒分?jǐn)倢?,我就是怕您看不太清楚?

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:10

那我這分錄寫的也有問題呀

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:10

你幫我寫出來把

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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:11

你付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 后期發(fā)票來了,借待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用 。貸待攤費(fèi)用

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快賬用戶1673 追問 2021-10-21 17:12

把數(shù)學(xué)帶出來不然我看不懂

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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:15

就是按照你那樣做,只是把管理費(fèi)用換成了待攤費(fèi)用。

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你這么記吧,發(fā)票開來了,直接記入費(fèi)用,然后之前提前付的沖銷預(yù)付賬款,沒付的記入應(yīng)付賬款
2021-10-21
因?yàn)榈谝荒甑慕痤~和產(chǎn)能掛鉤,不是和指數(shù)掛鉤,不和指數(shù)掛鉤,不計(jì)入租賃付款額,所以不能計(jì)入租賃付款額,和產(chǎn)能掛鉤的,計(jì)入制造費(fèi)用.需要單獨(dú)做賬,類似題目都是這樣處理的.
2022-05-29
是的,還是按早上您說的那個(gè)做分錄 要回來后,再做相反分錄就可以了
2020-09-16
是的,是的,是的,是這樣,你這個(gè)做紅字,然后做訂正分錄的時(shí)候按實(shí)際開過來的發(fā)票金額做新分錄。 是可以
2020-09-19
您好,那就掛賬個(gè)人其他應(yīng)付款3000
2022-01-05
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