你好,你說(shuō)的稅務(wù)部門(mén)建議說(shuō)紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個(gè)稅補(bǔ)上就行
開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶(hù)。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶(hù),是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋?zhuān)钦5奈也恍⌒牟僮鳎€是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶(hù)收到貨后數(shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢(xún)了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻?hù)收到貨后數(shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢(xún)了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒(méi)少發(fā)貨,開(kāi)票數(shù)量也沒(méi)少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻?hù)收到貨后數(shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢(xún)了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒(méi)少發(fā)貨,開(kāi)票數(shù)量也沒(méi)少。
注冊(cè)旅游業(yè)的需要什么押金嗎
有什么員工要退休,公司不能注銷(xiāo)的嗎
老師,老板找他親戚,個(gè)人買(mǎi)瓷磚水泥沙子,裝修的汽車(chē)展廳,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,可以當(dāng)費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
辦旅游服務(wù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照什么流程,要辦什么許可證嗎
老師,我們公司是住宿業(yè),我們的住宿收入繳納印花稅嗎?按什么稅目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銀行手續(xù)費(fèi)和還款利息,我憑回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)是不是必須開(kāi)票才能所得稅稅前扣除,如果不開(kāi)票匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,節(jié)日好,對(duì)不起,這么遲還發(fā)問(wèn)題,是外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)1,外幣賬戶(hù)的收款,打款稅率是多少?也就是開(kāi)發(fā)票的稅率是多少?2,請(qǐng)問(wèn)積體電路買(mǎi)賣(mài)的稅率是多少?3,新開(kāi)的外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)4000萬(wàn)打進(jìn)來(lái)想補(bǔ)繳收資本?法人是香港人,請(qǐng)問(wèn)是不是也要通過(guò)法人賬戶(hù)打進(jìn)來(lái)寫(xiě)投資款?
跨境電商出口退稅的課。
老師跨境電商的課有嗎
公司是一個(gè)體檢中心,幾年前包括買(mǎi)一些家具等其他東西,是從個(gè)人給出去的沒(méi)有發(fā)票,有的是從公戶(hù)走的也沒(méi)有給發(fā)票,公司現(xiàn)在過(guò)去幾年了需要如何調(diào)整,實(shí)務(wù)當(dāng)中一般如何操作需要改之前的報(bào)表嗎?如果現(xiàn)在直接計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話(huà)是不是就可以不改以前的報(bào)表了,那如果計(jì)入利潤(rùn)分配的分配利潤(rùn)之后是不是就沒(méi)有實(shí)現(xiàn)稅前扣除了
是的,那個(gè)出口退稅老師給我說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)紅沖補(bǔ)稅。 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)到這個(gè)月嗎? 那我銷(xiāo)項(xiàng)票用不用也紅沖那部分?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 是去年的出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到這個(gè)月增值稅申報(bào)表可以嗎?
填23欄里,直接填,別找供應(yīng)商紅沖發(fā)票了,銷(xiāo)項(xiàng)不用紅沖,銷(xiāo)項(xiàng)也紅沖達(dá)不到補(bǔ)稅的目的了。
好的。 找供應(yīng)商紅沖發(fā)票也不合適,他們數(shù)量沒(méi)少,開(kāi)票也沒(méi)少,好像不管供應(yīng)商的事。 是我們和國(guó)外客戶(hù)之間的事情。 那我直接跟lb說(shuō)少的那部分?jǐn)?shù)量補(bǔ)稅,然后退貨款給客戶(hù)嗎?lb說(shuō)這種事情就不該問(wèn)稅務(wù),問(wèn)了稅務(wù)就得按稅務(wù)的來(lái)操作 本來(lái)還有個(gè)處理方式是協(xié)商簽訂技術(shù)服務(wù)合同,給客戶(hù)付款的。
我直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用給那個(gè)出口退稅老師說(shuō)嘛? 那個(gè)老師說(shuō)的是讓紅沖發(fā)票補(bǔ)稅
其實(shí)這個(gè)事情,你退款給國(guó)外客戶(hù),如果還合作的話(huà),直接在下次合作款里優(yōu)惠,你既然問(wèn)了稅務(wù),那你收匯少了肯定要補(bǔ)稅。你說(shuō)的技術(shù)服務(wù)合同也是一個(gè)方法。
之前說(shuō)了下次訂單里抵減,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)短期內(nèi)不會(huì)有訂單了,著急讓退款
為什么銷(xiāo)項(xiàng)不用紅沖?俺的收入也減少了
如果單從出口退稅這方面來(lái)說(shuō) 你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出即可,如果從全部業(yè)務(wù)流程來(lái)看 你銷(xiāo)項(xiàng)也應(yīng)該沖,不過(guò)你這個(gè)是出口免稅的吧
是的,出口開(kāi)的0稅率發(fā)票。 應(yīng)該也沖銷(xiāo)項(xiàng)吧?沖減收入,稅務(wù)老師沒(méi)說(shuō)讓沖收入
嗐,這下可怎么給老板說(shuō)???要補(bǔ)稅了,補(bǔ)將近1000塊
出口0稅率,沖不沖銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)稅沒(méi)有影響的,你要沖也行,對(duì)應(yīng)沖收入。
跟老板也很說(shuō)明的,就是出口退稅,但是收匯金額要退回去,稅務(wù)方面認(rèn)為沒(méi)有出口退稅的條件不滿(mǎn)足了。
沖收入是不是也能減少一點(diǎn)所得稅? 如果采用技術(shù)服務(wù)費(fèi)協(xié)議的話(huà),就不用補(bǔ)稅了。 這種還要補(bǔ)稅,不敢給lb說(shuō),lb說(shuō)這種事情不該問(wèn)稅務(wù)的,問(wèn)了就得按稅務(wù)的來(lái)。
沖收入肯定是能減少一點(diǎn)所得稅的,這個(gè)事情如果你不問(wèn)稅務(wù),可能就過(guò)去了。