借管理費(fèi)用訴訟費(fèi)2326貸銀行 支付給對(duì)方43000,這個(gè)當(dāng)時(shí)怎么做的,其他應(yīng)收款嗎。
期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是貸方負(fù)數(shù),可以重分類到哪里???
我想問(wèn)一下 A 公司開(kāi)票給b公司 a公司收款 但是交貨有c公司交貨 a公司這樣就涉嫌是虛開(kāi)了 這種情況有沒(méi)有什么三方協(xié)議解決呢
公司注銷賬上欠法人股東的金額怎么沖平,貨幣資金不夠
老師像我們簽訂的房租合同,裝訂憑證是不是要附在后面,還是復(fù)印件附在后,原價(jià)保管好。還有房東是私人出租開(kāi)不了發(fā)票
老師,我們?cè)诜繓|那里租的廠房,水費(fèi),可以要求房東開(kāi)票嗎
想咨詢一下大家,小微企業(yè)資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn)元,這個(gè)是年度核定還是每個(gè)季度預(yù)繳時(shí)都要核呢? 我們第1季度資產(chǎn)總額4700萬(wàn),第二季度末最后一天,正好有一筆500萬(wàn)的貸款到賬,這樣這個(gè)季度的資產(chǎn)總額一下子就超了5000萬(wàn)元,這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)政策嗎?
報(bào)所得稅時(shí),提示收入小于成本,可能存在少記收入問(wèn)題,請(qǐng)核實(shí)。我應(yīng)該改賬嗎?專管員會(huì)找嗎?如果點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)會(huì)有什么后果?
老師您好,員工在A公司任職,在B公司兼職,員工的社保一直是B公司在買,但是按照協(xié)議,員工的社保應(yīng)該由A公司買,這種情況,A公司可以直接把社保錢給B公司嗎?然后A公司這邊入賬就直接按照社保的相關(guān)規(guī)定入賬
小規(guī)模納稅人2季度開(kāi)了一張2000元服務(wù)費(fèi)普票,6月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該按1%還是3%
老師,印花稅的話,是所有開(kāi)出和開(kāi)進(jìn)的發(fā)票都要交印花稅嗎?
如果是的話,借銀行放款,貸其他應(yīng)收款。
老師,這個(gè)訴訟費(fèi)是之前付的,現(xiàn)在法院退回來(lái)了80%
43000當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款
借銀行存款、貸、預(yù)付賬款。
訴訟費(fèi)之前做的,支付的時(shí)候怎么做的?
支付時(shí)記的管理費(fèi)用
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
這43000本來(lái)是材料款,現(xiàn)在退回來(lái)80%沖之前的預(yù)付賬款,但剩下的那些預(yù)付款計(jì)入成本嗎
這個(gè)是在去年計(jì)入的管理費(fèi)用,今年還是可以直接沖減管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
對(duì)方給你提供材料了嗎?沒(méi)有的話,營(yíng)業(yè)外支出。
老師,那這個(gè)訴訟費(fèi)之前記管理費(fèi)用,已經(jīng)月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那今年收到還可以直接沖管理費(fèi)用嗎
你好對(duì)的,是這么做的。
去年在本月管理費(fèi)用都月末結(jié)轉(zhuǎn)了也沒(méi)關(guān)系嗎?
對(duì)的,是的,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,不是嗎?
那就是沖減少了今年的費(fèi)用
你好,對(duì)的是的,你去年已經(jīng)抵扣了不是嗎?
你做以前年度損益調(diào)整。你修改匯算清繳
以前年度損益調(diào)整這個(gè)相對(duì)麻煩
你好,這個(gè)你自己選擇,你想做的話,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這樣做,還得調(diào)整匯算清繳
對(duì)的,反正就這兩種方法,你自己選擇就行。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。