您好,不用了,直接用 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來(lái)適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。
老師好!匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和貸款利息,需要補(bǔ)交所得稅,想問(wèn)老師,補(bǔ)交的稅款在今年做會(huì)計(jì)分錄“借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”,對(duì)嗎?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄是借:未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,借-應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸銀行存款么
您好老師,匯算清繳補(bǔ)交23年企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄這么做可以嗎 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,分錄如何做,是借 所得稅費(fèi)用,貸 應(yīng)稅費(fèi)應(yīng)交交所得稅,還是做借 未分配利潤(rùn),貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
老師,2024年匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,補(bǔ)計(jì)提了企業(yè)所得稅,交了企業(yè)所得稅,需要做,未分配利潤(rùn)的分錄嗎?
老師好,1月支付了100萬(wàn)房租,期間沒(méi)有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬(wàn)納稅調(diào)增 這么處理 有沒(méi)有問(wèn)題
股東分紅交個(gè)稅,打開(kāi)自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來(lái)上的越來(lái)越多,需要特別處理嗎?
我是一般納稅人 供應(yīng)商給我開(kāi)票1%專票 多支付10%可以開(kāi)13%專票,那種合適
農(nóng)民工工資我是按工資申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
股東分紅交個(gè)稅在哪個(gè)系統(tǒng)交
老師,我們公司在今年8月支付辦公室租賃87500,8才收到發(fā)票并支付租金,分錄寫成 借:管理費(fèi)用87500,貸: 銀行存款87500,一次性全部入費(fèi)用,正確嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
老師,計(jì)提了所得稅,所得稅金額會(huì)體現(xiàn)在第二季度的利潤(rùn)表中。
您好,這個(gè)可以的,我們不追溯了