可以的,可以這么做的
進(jìn)出口退稅,一張報(bào)關(guān)單,可以對(duì)應(yīng)兩個(gè)供應(yīng)商公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票去退稅嗎
我是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在申請(qǐng)可以開(kāi)具專票,我日常進(jìn)貨的時(shí)候,供應(yīng)商是一般納稅人,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票給我,我可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師,您好,報(bào)關(guān)單上有一個(gè)項(xiàng)號(hào)的商品已經(jīng)退貨,并且開(kāi)具了未退稅證明,現(xiàn)在要申報(bào)這筆報(bào)關(guān)單,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)項(xiàng)號(hào)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票要開(kāi)具嗎
?你好!請(qǐng)問(wèn)一下,目前收到2筆款分別來(lái)自境外同一收貨人,分別有備注不同的貨物名稱。國(guó)內(nèi)有2個(gè)供應(yīng)商A和B,A供應(yīng)商開(kāi)增值稅專用發(fā)票,貨物正常報(bào)關(guān)出口;B供應(yīng)商不開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)2筆款是否可以一起報(bào)關(guān)并退稅,如果不可以,請(qǐng)問(wèn),B供應(yīng)商這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理?
我公司購(gòu)買貨物并取得了供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,但供應(yīng)商卻委托另一個(gè)公司收款,即我公司作為供貨方將貨款支付給另一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)我公司取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
老師 6月份就已經(jīng)辦過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,是個(gè)體工商戶從6月開(kāi)始就沒(méi)有做過(guò)帳,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅務(wù). 不知道如何操作下手. 怎么做申報(bào)? 求老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計(jì)提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務(wù)員的提成,50000塊錢報(bào)個(gè)稅報(bào)哪個(gè)模塊比較合適?
股東投入投資款做實(shí)收資本在錄科目的時(shí)候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過(guò)渡啊,是為了匹配我們的銷項(xiàng)嗎?? 根據(jù)銷項(xiàng)勾選多少,然后稅負(fù)率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個(gè)體戶,請(qǐng)問(wèn)可以用公司給個(gè)體開(kāi)票嗎
做賬時(shí)拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費(fèi),問(wèn)出納這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是什么,回復(fù)說(shuō)是工資,那我做賬時(shí)都去核銷應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請(qǐng)教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上顯示成了其他流動(dòng)資產(chǎn),對(duì)嗎?
麻煩老師看一下他最后一問(wèn)的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
20個(gè)是可以申請(qǐng)退稅的吧?
是的對(duì)的,可以這么做的
還有個(gè)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于出口報(bào)關(guān)單數(shù)量 申請(qǐng)完退稅了 剩下的發(fā)票數(shù)量是內(nèi)銷了 那么 電子稅局勾選的發(fā)票,剩下的數(shù)應(yīng)該怎么處理?
哦,一張發(fā)票里面不可以有內(nèi)銷,還有外銷的,讓對(duì)方重新開(kāi)。因?yàn)槟阋粋€(gè)是選擇退稅勾選,另一個(gè)是選擇抵扣勾選。
已經(jīng)申請(qǐng)完退稅了 還有剩下的數(shù)在退稅勾選那邊
要么都選擇了抵扣勾選,要么都選擇抵扣退稅勾選。
這個(gè)需要退回去,把退稅勾選退出來(lái)。