你好,開(kāi)票與收款是一家就行
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn) 元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具普通發(fā)票??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額為多少?
85.某企業(yè)為--般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物取得專(zhuān)用增值稅發(fā)票,注明支付的貨款為60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10.2萬(wàn)元,另外支付貨物的運(yùn)輸費(fèi)用為6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票,該外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()萬(wàn)
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅額怎么算
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上面注明貨款金額60萬(wàn)元、稅額7.8萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元(不含稅),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。計(jì)算當(dāng)月允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù);
(5)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額另60萬(wàn)元,另支付貨物運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額為5萬(wàn)元。原材料可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)可以入庫(kù)存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價(jià)值不是百分百嗎?算報(bào)表時(shí)不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
所以是能抵扣還是不能抵扣?
你好,不應(yīng)當(dāng)?shù)挚圻M(jìn)項(xiàng)稅