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老師,請問建筑公司收到,采購護欄,開關柜,勞務費,光伏電纜,鋼管租金鋼格珊。怎么做分錄?。砍藙趧召M,是不是刷的做庫存商品-材料,貸應付賬款?

2024-06-04 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 09:35

您好 可以計入原材料科目 然后領用計入工程施工

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 09:52

完整分錄咋寫啊,沒做過

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 09:56

材料入庫 借,原材料 貸,應付賬款 生產(chǎn)領料: 借,生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本 貸,原材料 結轉生產(chǎn)成本: 借,庫存商品 貸,生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本 結轉銷售成本, 借,主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:07

請問您是制造業(yè)還是建筑業(yè)

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:09

建筑企業(yè)

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:10

建筑公司那怎么做? 可以計入原材料科目 然后領用計入工程施工

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:16

材料入庫 借,原材料 貸,應付賬款 生產(chǎn)領料: 借,工程施工-合同成本-材料費 貸,原材料 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-材料費

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:18

收到勞務費發(fā)票也是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:18

收到勞務費發(fā)票是計入工程施工-合同成本-勞務費

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:26

收到勞務費發(fā)票是計入工程施工-合同成本-勞務費 借主營業(yè)務? 貸?工程施工-合同成本-勞務費

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:31

是的 如果是為了建筑服務發(fā)生的勞務就這樣賬務處理

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:32

那工程施工貸方一直有余額哦

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:33

工程施工貸方一直有余額? 借,工程施工-合同成本-材料費 貸,原材料 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-材料費 這不是平的嗎?

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:34

是勞務費那筆,不是材料費這筆

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:37

勞務費也一樣的啊 借,工程施工-合同成本-勞務費 貸,原材料 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-勞務費

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:37

借,工程施工-合同成本-勞務費 貸,應付賬款等 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-勞務費

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快賬用戶3989 追問 2024-06-04 10:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-04 10:45

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您好 可以計入原材料科目 然后領用計入工程施工
2024-06-04
你好,開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結轉庫存商品分錄就行了
2021-10-08
同學你好,存貨損失類型選非正常損失,然后賬載金額,稅收金額都填3.3萬,納稅調整金額應該是0
2025-04-15
你好,如果是做外賬的話,一切按照發(fā)票的來就行,相當于你們是掛靠別人做工程,不做你的收入 盡量的工程款不要轉給你公司,轉給個人最好 如果做內賬的話,那就是實際是你們單位的工程款。你要做收入,其他的扣除的稅點,管理費這些你可以做營業(yè)外支出,也可以做這個項目成本里面
2024-12-04
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