您好,你好,這個入到招待費就行。
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領導,朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領導,談來的。花費10煙酒錢也不算多。
老師,這個分錄 沒看明白,向您請教一下 公司購買酒水用于送禮,借記銷售費用-業(yè)務流程招待費和應交稅金-銷項稅(進項稅額),貸記存款和應交稅金-銷項稅(銷項稅),這里是不是進項銷項一借一貸就沒有了,那也不涉及要交增值稅了?買酒水的發(fā)票用來送禮和招待是不是也能開專票?
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老師,請問我們公司年收入800萬,業(yè)務招待費總共產生了40萬,其中有20萬沒有發(fā)票,匯算清繳的時候我還能扣除4萬嗎?還是說要按比例沒票的20萬不能扣,只能扣2萬呢?
老師,買了一萬多的煙酒招待和送客戶的,入了業(yè)務招待費,除了扣除比例,還有其他注意事項沒?開票時能不能開煙
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會計好做嗎 成本核算好弄嗎
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個人所得稅?
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購置固定資產的專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?
請問樸老師,納稅人提供的技術服務免增值稅,第一小問為什么35還要征稅
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務還沒登記,稅務登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務局辦理?剛才我在電子稅務局網(wǎng)站點了確認信息,這個還沒辦稅務登記,先點確認開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進一個設備,合同總價是160萬。在一個月4號內,前面先預付30%,10號發(fā)來設備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當月設備領用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當時還是比較懵的,因為設備才100萬元,稅費13萬元。后面就來個商業(yè)匯票結算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進去了嗎?》 但時間過了。
對方開票時能不能開“煙”?
開票的話可以開這個。
匯算清繳時按收入的千分之五和業(yè)務招待費的60%孰低扣除是吧?
對,就是按照這個比例來扣除的。
老師,去一家個體戶采購的酒和辦公用品,付款時兩種分開付比較好還是直接一起付?
這個沒有啥區(qū)別吧
一次付的話,付款時的用途直接備注“貨款”就可以是吧
對,可以直接這么備注。