您好,規(guī)范是要更正21年報表的,因為這是21年所得稅費用,不影響24年 1、借:利潤分配 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報的報表是不是只用更正個稅申報表,企業(yè)所得稅和財務(wù)報表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的,在24年調(diào)的賬(是損益),23年的財務(wù)報表年報需要手工改嗎,不改的話未分配利潤就和帳上對不上,
做了一個補(bǔ)繳21年的所得稅分錄在今年,用了未分配利潤,那么還需要改財務(wù)報表嗎?改哪些
問題是21年報表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費用,就不用改表了????還是用未分配利潤,然后怎么改財務(wù)報表??
問題是21年報表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費用,就不用改表了???不可以用所得稅費用嗎? 還是用未分配利潤,然后怎么改財務(wù)報表?? 改了21年就要改22.23年財務(wù)報表吧?
自己成立一個個體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實習(xí)生工資沒有報個稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個問題如何解決
老師,我們下個月升一般納稅人了,這個月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準(zhǔn)嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
分錄做在24年,用的未分配利潤
財務(wù)報表怎么更正,還是沒明白
把2021年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減少100.銀行存款減少100
因為更正了21年報表?年報嗎
22年,23年也要更正吧?
您好,1.分錄做在24年,用的未分配利潤,是的 2.利潤里所得稅費用加上,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費加上 3.不對,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費加上 4.是的,更正了21年報表,22年期初,23年期初都要更正
補(bǔ)2021年所得稅 1、借:利潤分配一未分配利潤 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100 老師,負(fù)債表未分配利潤減少100.應(yīng)交稅費加100. 應(yīng)交稅費減少100,銀行存款減少100,合并起來就是未分配利潤減少100.銀行存款減少100吧 要合并起來嗎,這里不懂
而老師說,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費加上,這里只看第一個分錄嗎
您好,應(yīng)交稅費減少100,銀行存款減少100這個是在24年體現(xiàn)的嘛,錢不是24年扣的么
是的,老師,非常感謝老師
老師一講,理解了
?親愛的朋友,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
最后問一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,才2000塊錢不可以做當(dāng)期費用嗎?必須做未分配利潤嗎
您好,我認(rèn)為可以的,直接體現(xiàn)在24年利潤表里
老師你好,費用比較少是吧,大概10000以內(nèi)都可以做24年當(dāng)期費用吧
您好,我也這是么認(rèn)為的,金額大小沒有統(tǒng)一尺度,這是一個職業(yè)判斷,看公司的報表情況,比如?這個公司年收入10億,1萬就是個小水滴嘛