您好,要做的,這個發(fā)票不能抵進項 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師上午好!不能抵扣的進項稅額,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計怎么處理?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理
您好,麻煩說下,先做進項,后做轉(zhuǎn)出,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理吧
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出要做賬務(wù)處理的吧?老會計說不用做的。
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表怎么成負數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還有一個情況,就是對方開專票給我們,我們抵扣了,后面發(fā)生退的情況啊
就是說,假如我們抵扣了,然后人家說開錯了,紅沖。我們就得轉(zhuǎn)出了,這個情況咋做分錄
您好,這個情況就不用轉(zhuǎn)出的,對方紅票過來我們記在?進項稅(負)就可以 上面那個分錄是不能抵扣的,比如用于員工福利了,要進項轉(zhuǎn)出
明白了,比如用于員工福利了,要進項轉(zhuǎn)出。 但是賬上進項稅負的也沒有耶。是不是不寫也可以的吖
您好,當(dāng)然不可以的,我們要補增值稅的,以前抵了,現(xiàn)在不能抵
好的,謝謝老師了
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~