你好,借成本費(fèi)用類科目貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

上午好 1外購用于集體福利,不視為銷售,不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎? 2這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
轉(zhuǎn)出不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,會計(jì)分錄怎么做
老師上午好!不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會計(jì)怎么處理?
老師,上午好 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅要不要轉(zhuǎn)出平了這個(gè)科目?
老師上午好,電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄怎么寫?
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


好的 謝謝!
麻煩老師寫一下分錄
好,我已經(jīng)給您寫分錄了,看第一個(gè)回復(fù)是哪里不清楚,是借方不清楚嗎?借方就是原來借方科目不變。
我知道,謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快,問題解決,請好評,謝謝您。