您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,這個(gè)就可以

老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師、我這筆業(yè)務(wù),之前走的是借:預(yù)付賬款,貸;銀存。后來(lái)發(fā)票對(duì)方已經(jīng)給開過了,也做賬了?,F(xiàn)在還有尾款付,然后我要沖以前的預(yù)付嗎?怎樣做?
老師我之前預(yù)付100萬(wàn)貨款 然后今天貨到了120萬(wàn) 我賬務(wù)處理貸方預(yù)付貨款直接做120萬(wàn) 然后另外做一筆借預(yù)付賬款20萬(wàn) 貸銀行存款嗎
之前預(yù)付了一筆款 借方是應(yīng)付賬款 現(xiàn)在收到了退款 貸方是不是也是應(yīng)付賬款? 可以把預(yù)付的沖掉么這樣做
之前有一筆預(yù)付款借3000000.00,貸銀存,然后財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)付顯示是負(fù)465000.00的,然后我做了一筆把借預(yù)付465000.00貸應(yīng)付465000.00,這樣對(duì)嗎?也只做過一筆預(yù)付款
大于兩年的軟件支付,是用無(wú)形資產(chǎn)還是用長(zhǎng)期累計(jì)攤銷 怎么區(qū)分
項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),共發(fā)生支出110萬(wàn)元,其中符合資本化條件 的支出為48萬(wàn)元。該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的法律保護(hù)期為10年, 甲公司預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)收益期為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。不考 慮其他因素,下列關(guān)于甲公司會(huì)計(jì)處理的說(shuō)法中正確的有 ( )。 A.從2×22年10月1日開始攤銷 B.費(fèi)用化研發(fā)支出金額為62萬(wàn)元 C.無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為10年 D.2×22年12月31日無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值為46.5萬(wàn)元 答案是AB嗎
紅字沖銷是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過內(nèi)賬,做過代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號(hào)匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險(xiǎn)局說(shuō)在變相分配未分配利潤(rùn),這和未分配利潤(rùn)有什么關(guān)系?
我有一家國(guó)外的供應(yīng)商,給我們開了10萬(wàn)的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬(wàn)形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請(qǐng)問25年紅沖的發(fā)票,是不是會(huì)讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會(huì)影響當(dāng)期嗎,如果是


為什么調(diào)節(jié)之后報(bào)表會(huì)有變化,我想應(yīng)該沒有吧!
你給我看一下吧截圖
購(gòu)買兩筆進(jìn)出口貨物,一共成本3465000000,所以還剩456000幾個(gè)0沒有數(shù)清楚反正就是這個(gè)數(shù)
這樣的話,預(yù)付應(yīng)該最后還有一個(gè)差額才對(duì),和前邊3000000
就是差這個(gè)465,然后我發(fā)現(xiàn)改了之后,資產(chǎn)總額變了,
會(huì)變,因?yàn)檫@個(gè)會(huì)減少資產(chǎn)總額
分錄是不是對(duì)的啊!那要重新申報(bào)
是對(duì)的,重新申報(bào)就行
不做這個(gè)分錄其實(shí)也沒有問題
他只是影響這個(gè)最后的差額
其實(shí)只要對(duì)利潤(rùn)表沒有影響都可以不用報(bào)
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了