你好沒有發(fā)票不可以扣除。
老師好,我們一張發(fā)票銷售方2019年10月開出的了,由于各種原因,還沒有打款跟簽合同,所以對(duì)方也沒有給我們發(fā)票,現(xiàn)在我們進(jìn)行簽合同,打款,但是這張發(fā)票我們還能入賬跟企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
發(fā)票,飛機(jī)客運(yùn)單,車票,這些稅務(wù)規(guī)定可以起所得稅前扣除的憑證以外,公司經(jīng)營(yíng)過程中有很多取得不了發(fā)票的情況,如何抵扣企業(yè)所得稅?有真實(shí)業(yè)務(wù),有付款記錄,但是沒有發(fā)票,可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師我們是做電力工程的企業(yè),老板給安裝電力的工人購買了商業(yè)保險(xiǎn),這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?開了專票回來企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?購買保險(xiǎn)還要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,我們付了26萬的款購買設(shè)備,但是票沒來,有打款記錄,這個(gè)可以企業(yè)所得稅前扣除嗎
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
我聽注會(huì)的課,那個(gè)說真實(shí)合理的可以稅前扣除
實(shí)際中不可以嗎
你好,實(shí)操中稅務(wù)局是要看發(fā)票的,不然他就會(huì)讓你先交。你以后拿到發(fā)票了再去申請(qǐng)退。