您好,這么做賬,借應付賬款 貸營業(yè)外收入
老師,我是代人家記個工地內賬,前期墊付款一個是李四掛其他應付款50萬,張三掛其他應付款70萬,現(xiàn)在來了一筆錢60萬,讓直接先給了李四,后期在來了錢再沖張三的 李四等于沖了50萬還剩10萬元,說等于先分了10萬的利潤,我應該怎么做分錄
老師,我們購買設備,供應商給我們開票50萬,我們做進固定資產也是50萬,現(xiàn)在付款時,我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業(yè)務員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
收到發(fā)票70萬,只付款50萬剩下20萬不用付了 供應商說20萬國家有補助,國家直接付給他 但是給我們開了70萬,現(xiàn)在有20萬掛在應付,以后不用付了 這個賬怎么做呢?
公司年初付了一筆20萬的貨款,賬上掛預付賬款,對方剛開始答應會開票給我們,但是因為供應商法人自身官司的糾紛,現(xiàn)在確定這筆20萬的發(fā)票對方開不出來給我們。那賬上現(xiàn)在預付賬款掛了這20萬,要怎么沖掉調整。
老師,廠家24年給我司激勵費20萬元不是支付給我們,而是給我們抵貨款,假如我們訂貨50萬,只需付30萬給他們,然后他們開50萬的發(fā)票,然后折扣20萬。但我們當時做入庫的時候直接按50萬做入庫存商品了,那我現(xiàn)在怎么調整這筆賬?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
幾千萬哦,那都要交企業(yè)所得稅了
需要什么附件嗎
這個涉及到企業(yè)所得稅,這個不是20萬嗎
好多年好多筆
哦,那就只能是記入營業(yè)外收入