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老師,22年虧損3萬多,23年有個季度盈利了,交了100多元的稅,但是全年下來依舊是虧損,這不匯算清繳,需要彌補(bǔ)以前年度虧損,要退稅100多元,是正確的對吧

2024-05-29 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 11:54

是的,那樣是正確的哈

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快賬用戶3334 追問 2024-05-29 12:00

我朋友說,退稅的話,查賬風(fēng)險很大,又有朋友說,你芝麻大的公司一年到頭就2萬的流水,人家查你不夠費(fèi)力氣的,我就想問他會查嗎,查的話有些帳還是有點(diǎn)小問題的

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齊紅老師 解答 2024-05-29 12:03

金額那么小,誰沒事來查你呢?人家要干的事還多呢

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是的,那樣是正確的哈
2024-05-29
不是這樣的,你可以在預(yù)繳時用這8.5萬先彌補(bǔ)虧損。由于你本年累計(jì)利潤總額是2萬多,說明還有部分虧損未彌補(bǔ),所以需要根據(jù)彌補(bǔ)后的應(yīng)納稅所得額來計(jì)算是否需要繳納所得稅。具體情況建議詳細(xì)計(jì)算一下。
2024-10-18
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì),因?yàn)槟闾顚憼I業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計(jì)的。
2023-01-16
你好,先彌補(bǔ)你的盈利,你盈利多少的。然后再繳納所得稅。
2023-05-26
是 23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬。
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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