直接做繳納,可以
借:應交稅費-印花稅
貸:銀行存款
同時再做分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅

印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
繳納印花用計提嗎?直接做借應交稅費-印花稅,貸銀行存款
老師,印花稅需要結轉嗎,就直接計提借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借:應交稅費—應交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
按次交印花稅時需要計提嗎?借稅金及附加,貸應交稅費印花稅,繳納時,借應交稅費印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計提
交印花稅不計提,直接借:應交稅費-印花稅 貸銀行存款 處理可以嗎
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
變更法人章的費用是做財務費用還是做財務費用
變更法人章的費用是做管理費用-辦公費
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!