您好, 這個就是確認(rèn)收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,您好,麻煩問一下,印花稅需要計(jì)提嗎?
早上好老師麻煩問一下,上個月進(jìn)項(xiàng)稅額提多了,這個沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個月提增值稅就是銷項(xiàng)稅加上個月多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅對么?
老師,你好,麻煩問一下增值稅銷項(xiàng)稅額需要計(jì)提?怎么計(jì)提?
老師除了不是簡易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫下分錄需要計(jì)提嗎?
老師請假個問題 除了不是簡易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫下分錄需要計(jì)提嗎?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
那繳納的時候應(yīng)該怎么做分錄?
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)應(yīng)該怎么寫?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,三級明細(xì)呢?
你們是一般納稅人,是吧
對的, 老師,我們屬于一般納稅人
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)