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老師,你好,麻煩問一下增值稅銷項(xiàng)稅額需要計(jì)提?怎么計(jì)提?

2024-05-28 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 13:32

您好, 這個就是確認(rèn)收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:33

那繳納的時候應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

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快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:35

應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)應(yīng)該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:36

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:37

老師,三級明細(xì)呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:39

你們是一般納稅人,是吧

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快賬用戶2676 追問 2024-05-28 13:40

對的, 老師,我們屬于一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-05-28 13:42

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

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您好, 這個就是確認(rèn)收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024-05-28
按購銷合同金額*萬分之三?
2021-08-04
您好,是本月銷項(xiàng)減去上期本期期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-08-28
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)20, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好,印花稅一般是繳納時借稅金及附加,不用計(jì)提的
2020-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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