您好,是本月銷項(xiàng)減去上期本期期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅。
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多!就不交增值稅了,那是不是增值稅也不用結(jié)轉(zhuǎn)了?還有那個(gè)附加稅是不是就不用計(jì)提啦?
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
早上好老師麻煩問(wèn)一下,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額提多了,這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月提增值稅就是銷項(xiàng)稅加上個(gè)月多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)么?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.10,上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),增值稅申報(bào)了,跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào),自動(dòng)帶出來(lái)這樣的,對(duì)嗎?就是按這個(gè)申報(bào)附加稅嗎?
#提問(wèn)#老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
請(qǐng)問(wèn)員工出差坐飛機(jī),他可以直接開(kāi)具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說(shuō)是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤(rùn)期末數(shù)是50萬(wàn)。如何把這期末數(shù)的50萬(wàn)轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開(kāi)票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營(yíng)業(yè)外收入,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)收多出來(lái)的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒(méi)有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤(rùn)和12月報(bào)表的利潤(rùn)不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
上個(gè)月沒(méi)有留底,是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額提多了,這個(gè)月不得減去上個(gè)月提多的進(jìn)項(xiàng)稅額么?
您好,那是。進(jìn)項(xiàng)稅若未取得發(fā)票,不需要計(jì)提,也不能抵扣。
上個(gè)月出納做錯(cuò)賬了,把發(fā)票全額低稅了,這個(gè)月又重新調(diào)的
您好,哦,這樣啊。那是按差額計(jì)算增值稅。
謝謝老師耐心解答
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。