您好,找個(gè)專票可以抵扣在稅務(wù)上做公司費(fèi)用,就不要掛員工往來(lái)了,在內(nèi)帳上就按您做的處理,不用管
公司購(gòu)買維生素E作為獎(jiǎng)品獎(jiǎng)勵(lì)給員工,取得增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是做福利費(fèi)嗎?做福利費(fèi)的話進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?專票已經(jīng)勾選抵扣了,也報(bào)稅了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
實(shí)際是甲交票,領(lǐng)報(bào)銷款,應(yīng)該是給備用金,然后報(bào)銷進(jìn)期間費(fèi)用。但是代賬公司把票拆給了其他往來(lái)賬戶員工乙,導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒(méi)有往下結(jié)轉(zhuǎn),而且這個(gè)業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了,其他往來(lái)賬戶員工乙也離職了,沒(méi)有辦法通過(guò)其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)進(jìn)行調(diào)整,這種情況賬務(wù)怎么處理?
您好,我是財(cái)務(wù)公司的員工,是這樣的,我這邊給一家公司提供代理記賬服務(wù),我們之間沒(méi)有簽訂過(guò)合同,小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票變登記為一般納稅人之后進(jìn)行認(rèn)證抵扣增值稅了,當(dāng)時(shí)2021年8月份沒(méi)沒(méi)注意這些發(fā)票小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票,如果當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的話有機(jī)會(huì)讓對(duì)方重開(kāi)發(fā)票,本年3月份稅務(wù)局打電話通知這是屬于違規(guī)抵扣要繳納稅費(fèi)和滯納金,然后客戶公司說(shuō)這是稅款和滯納金由我這邊承擔(dān), 請(qǐng)這種情況下稅費(fèi)和滯納金由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)
房租的滯納金由員工承擔(dān)掛了其他應(yīng)收-員工,員工也交回了款項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,但是對(duì)方開(kāi)了滯納金專票來(lái),這個(gè)專票又不能抵扣,也沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用,要咋個(gè)處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和這個(gè)發(fā)票呢
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬(wàn)元;本月國(guó)內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬(wàn)元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬(wàn)元、稅額26萬(wàn)元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬(wàn)元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬(wàn)元
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬(wàn),已提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),這種說(shuō)法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒(méi)做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來(lái)水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
我們只有一套賬哈,主要是沒(méi)地方做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,也沒(méi)地方做轉(zhuǎn)出,這個(gè)要怎么做才能體現(xiàn)
最正規(guī)的做法是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的金額應(yīng)該沖員工的其他應(yīng)收款,員工多交的部分做營(yíng)業(yè)外收入,所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅您可以做營(yíng)業(yè)外收入,也可以沖減當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出,把員工交回款的地方調(diào)整就可以