你好,這個其他收益是什么原因形成的
利潤表中投資收益70塊,做經(jīng)營所得匯算清繳的時候填寫在哪里
利潤表中投資收益70塊,做經(jīng)營所得匯算清繳的時候填寫在哪里
老師,你好!年度匯算清繳,利潤表中的企業(yè)所得稅填寫在匯算清繳表中哪里
老師! 我正在填寫:匯算清繳A類表中 我們企業(yè)利潤表有:其他收益和資產(chǎn)儲值收益 這兩項應(yīng)該填到匯算清繳表的哪個表? 如圖
利潤表中其他收益在匯算清繳表中填在哪里?
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
有個稅手續(xù)費返還,貸款貼息,科技創(chuàng)新獎
你好!其實這幾個估計都是要繳稅的。你問下管理員看看給不給你免稅
這屬于營業(yè)外收入要繳稅嗎?
你好,是的,就是這個意思。
這是去年的要交也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入繳稅,那這個表要怎么填?
直接填營業(yè)外收入表里其他嗎?
要不不填寫這個,沒關(guān)系吧
?你好,你之前已經(jīng)在計入營業(yè)外收入交過稅了的話,現(xiàn)在就不用調(diào)。
沒有交,那要怎么調(diào)
填哪里,直接調(diào)增嗎?
你好!是的,沒有交的話,在納稅調(diào)整明細表扣除內(nèi)其他里面填就好了。
在30欄,在納稅調(diào)整明細表其他里面填嗎?
你好!是的。就在這里就可以
但是那里我填了成本調(diào)減,賬載金額負63萬,
你好,沒明白你的意思,你把你填的表截圖來看一下。
老師,你看下
你好!你為啥要填負數(shù)呢
要怎么填?反正要填調(diào)減
你好,你季度申報的時候,已經(jīng)交過稅了,你填入 (十七)其他 稅收金額。
沒交過稅,但是我這個是不是填錯了?
去年結(jié)賬時成本虛高60多萬,那60多萬是減少吧?
你好!沒有交過,就填錯了,沒有交過是要繳稅的。 你虛高了,要補稅