你好可以根據(jù)重量來分攤 屬于固定資產(chǎn)的一部分 借固定資產(chǎn) 進項 貸銀行存款 是買來自己用的吧
企業(yè)購入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,買價10000元,運輸費900元。款項已通過銀行支付,設(shè)備已交付使用。
企業(yè)購入生產(chǎn)需要安裝的乙設(shè)備一臺,買價為125000元,運雜費為2000元款項尚未支付。怎么做會計分錄
企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設(shè)備一臺,買價為75000 元,運雜費為1250元,全部款項已用銀行存款支付。請問怎么做會計分錄
購入生產(chǎn)用不需安裝的設(shè)備一臺,價款60000元,增值稅10200元,運費800元,保險費200元,全部款項以銀行存款支付,設(shè)備運回后投入使用。請寫出會計分錄
企業(yè)購入不需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,買價300000元,運輸費9000元。款項已通過銀行支付,設(shè)備已交付使用。
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
生產(chǎn)產(chǎn)品用的,但是運費是很多臺設(shè)備的 那我還要分攤到每臺嗎
對的需要分攤 可以按重量的