您好,不用調(diào)賬,直接調(diào)表,賬也沒有錯(cuò) 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 這里調(diào)增
老師好!出售的固定資產(chǎn)清理,沒有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,造成賬上虧損嚴(yán)重,折舊又多折了,上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅,下半年開始出售固定資產(chǎn),出售了300多萬,直接做固定資清理,造成賬面嚴(yán)重虧損,現(xiàn)在匯算清繳,申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說要查賬,還沒我們賬上問題多,讓我們調(diào)整,說我們有盈利的,還需補(bǔ)繳所得稅,現(xiàn)在匯算清繳在哪個(gè)表里調(diào)?
老師好,我們?nèi)ツ暧幸还P收入,合同服務(wù)期是22-23年,上一個(gè)會(huì)計(jì)全額確認(rèn)收入了,審計(jì)按服務(wù)期進(jìn)行了調(diào)整,把一部分調(diào)整到了預(yù)收賬款。調(diào)減了一百多萬的利潤(rùn)。 但是他是在我報(bào)完匯算清繳后才出的試算平衡表,稅務(wù)申報(bào)的年報(bào)和匯算清繳我都是按照舊的數(shù)字。 現(xiàn)在已經(jīng)是7月了,這筆收入我必須要調(diào)賬嗎?我要是現(xiàn)在調(diào)了年底又得確認(rèn),而且現(xiàn)在調(diào)了賬感覺報(bào)稅什么的都會(huì)很麻煩啊
老師您好,我匯算清繳的時(shí)候有退稅6000元,然后我跟稅管員說了,她說是退稅肯定查賬,然后讓我調(diào)整,我現(xiàn)在直接填到A105000這個(gè)表30行其他欄了,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,調(diào)增的話將近是25萬多,老師這個(gè)我應(yīng)該怎么填合適呢
老師您好,匯算清繳申報(bào)出現(xiàn)退稅,又不想退稅,容易被查賬?,F(xiàn)在有沒有好的辦法可以讓我多交點(diǎn)稅呢。我把無票支出進(jìn)行調(diào)整,我該怎么調(diào)整去年的賬。
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計(jì)提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請(qǐng)退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上?,F(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個(gè)數(shù),報(bào)表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時(shí)紅沖了報(bào)表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請(qǐng)問這個(gè)情況現(xiàn)在怎么處理?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?