您好 請問你們科目余額表的數(shù)據(jù)是平的么
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師好,我中途接賬回來,原科目余額表是平的,沒有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進軟件后生成的資產(chǎn)負債表就跟我接回來的資產(chǎn)負債表不一致了,怎么處理呢?
半路結(jié)賬回來的,原來不知道他們是不是用固定資產(chǎn)模塊做賬的,現(xiàn)在我們用的軟件沒有固定資產(chǎn),這樣會導(dǎo)致后期固定資產(chǎn)不平嗎?
半路結(jié)賬回來,財務(wù)軟件沒有固定資產(chǎn)模塊,根據(jù)科目余額表建賬后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)不平怎么辦?
事業(yè)單位可以把自己租賃的廠房轉(zhuǎn)租一部分出去,可以直接開具發(fā)票?需不需要去稅務(wù)增加經(jīng)營范圍?就一年一次
老師您好!請問開局2024年度完稅證明高新科技需要,是選文書式還是表格式?繳退稅時間起到截止日期怎樣選擇?開具類型是選匯總還是明細?
新公司開立,A出資B 100元,可是驗資后B又轉(zhuǎn)給A 100元 A是新公司的法人,這個賬務(wù)分錄要怎么做哦
老師,我看貸方掛2.2應(yīng)交個稅,在2020年3月份掛的,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費掛2.2萬,要做注銷清稅處理,這個賬務(wù)怎么處理呢
電子稅務(wù)局里成品油開票權(quán)限為啥是否
中國農(nóng)業(yè)銀行k寶怎么登錄的
老師你好,請問越南的所得稅政策在哪可以查看到
老師,這個合同發(fā)票可以開勞務(wù)嗎
老師,像那種跨年重開發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出的情況?這種賬務(wù)處理只做進項稅轉(zhuǎn)出處理還是要把之前的賬務(wù)全部重新處理了?
老師,三方協(xié)議,甲開給乙,乙開給丙,丙再付給甲,合規(guī)嗎?
科目余額表是平的,就是固定資產(chǎn)不平
可以把您科目余額表跟錄入的數(shù)據(jù)截圖一下么
明天可以給,怕是問題窗口就關(guān)閉了
科目余額就是我錄入的金額,折舊也是,賬面現(xiàn)在固定資產(chǎn)都折舊完了,
那就錄入固定資產(chǎn)原值跟累計折舊金額的期末余額 您是這樣錄入的么 明天早上六點多問題就應(yīng)該不能追問了