分配利潤(rùn)會(huì)影響 資產(chǎn)負(fù)債表

老師,利潤(rùn)分配和盈余公積會(huì)影響報(bào)表,那么利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的平衡等式是怎么樣呢
股東從未分紅時(shí),看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額,分紅之后呢,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?原來的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),這個(gè)公式是不是就不成立了
你好,分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款,這樣會(huì)影響利潤(rùn)分配的金額,月底資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系就不成立了對(duì)吧
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄,會(huì)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的金額有影響嗎
老師年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益到未分配利潤(rùn)上,不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表吧
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?


但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不是要相等嗎?
分配利潤(rùn)不影響利潤(rùn)表的
但是如果我分配20萬利潤(rùn)是不是總資產(chǎn)會(huì)減少20萬但是利潤(rùn)表不變,這樣兩邊就不等了是不是
資產(chǎn)減少20萬,未分配利潤(rùn)也會(huì)減少20萬的
這是我上月分配的7.5萬,分了之后這兩個(gè)表就不等了,我不知道是我做錯(cuò)了還是系統(tǒng)取數(shù)有問題
利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表要相差7.5萬
你怎么做的會(huì)計(jì)分錄
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 75000 貸:應(yīng)付利潤(rùn):75000 借:利潤(rùn)分配75000 貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 75000 貸:應(yīng)付利潤(rùn):75000
借:應(yīng)付利潤(rùn) 75000 貸:銀行存款 75000
對(duì),我就是這樣做的,是剛剛我寫錯(cuò)了,但是這樣做系統(tǒng)里面兩個(gè)報(bào)表就對(duì)不上呢?您微信多少可以加你嗎?
學(xué)堂不允許留老師聯(lián)絡(luò)方式,可留下你的
好的,謝謝哈,我的是18282581350微信同號(hào)
好的。已經(jīng)做了添加處理