你好!就是奶茶店還是工業(yè)品奶茶?
老師,紅茶,綠茶,紅牛,旺仔牛奶這種分類別都屬于酒水嗎?
老師,這屬于什么類型發(fā)票
老師,耳機(jī)開票屬于什么類型
員工開回來的奶茶發(fā)票和酒類的發(fā)票 應(yīng)該做什么科目
老師,開奶茶發(fā)票,屬于什么類型
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對2024年報(bào)表做修改嗎
會計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
對啊奶茶店啊
注冊的公司賣奶茶
您好!奶茶店是餐飲服務(wù)
大類餐飲服務(wù)嘛,有核定其他現(xiàn)代服務(wù)
你好!是的。餐飲服務(wù)了。
那是不是需要去大廳加稅種
你好!不用。稅種就是增值稅及附加之類的
我的意思核定稅目是其他現(xiàn)代服務(wù),是不是需要去加餐飲
你好!不用。沒關(guān)系的
為啥不用加,都是屬于服務(wù)嘛
那這個(gè)開什么,餐飲服務(wù),奶茶嘛
你好!是的。稅率是一樣的 就是你說的這樣開
餐飲服務(wù)—奶茶嘛
你好!是的,就是這樣
他沒有餐飲服務(wù)可以開嗎
你找找看有沒有這個(gè)
沒有啊啊
你好!這樣的話,你明天問下你那邊12366把。餐飲服務(wù)肯定有的呃
餐飲屬于生活服務(wù)啊,我們核定現(xiàn)代服務(wù),不是不行嘛
你好!這個(gè)沒事的。稅率都一樣,而且估計(jì)你也不是一般納稅人,如果你擔(dān)心,可以去找稅務(wù)局變更。