你好!不用,你做到這個(gè)月,是怎么做的憑證
去年四季度附征稅報(bào)錯(cuò)了今年四月份補(bǔ)交了,這個(gè)稅費(fèi)需要體現(xiàn)在二季度利潤表中的稅金及附加里面嗎
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
你好。去年成本不夠,暫估了成本發(fā)票68000,今年沒有成本票了,是不是要重新申報(bào)去年第四季度的報(bào)表?增值稅也要修改?然后做23年匯算清繳,在那里繳納稅費(fèi)?還是在去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)那里更正交稅?
在報(bào)2023年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2023年四季度預(yù)繳申報(bào)表中的營業(yè)成本里面包含費(fèi)用類,現(xiàn)在填報(bào)后提出下圖提示,我要不要去稅務(wù)局修改第四季度的申報(bào)表?
現(xiàn)在收到去年的發(fā)票做到這個(gè)月的賬了,去年第四季度的所得稅費(fèi)用要在去年年報(bào)利潤表里面修改嗎?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款
你好,你這樣做分錄的話,就要在匯算清繳的表格里面填寫這個(gè)調(diào)整的金額了