可以的,沒問題的哈
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,我想問一下,我們是小規(guī)模納稅人代開的專票,實(shí)際繳納的增值稅比應(yīng)該交的增值稅多了兩分錢,這兩分錢能計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人第一季度收入不到30萬,有個(gè)應(yīng)交增值稅50塊錢,三月記賬,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
老師 小規(guī)模納稅人,繳納第一季度增值稅少交一分錢,賬上1分錢可以記入營業(yè)外收入嗎?
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
那如果繳納的時(shí)候多交了1分錢,可以直接記入營業(yè)外支出嗎
關(guān)鍵是你是否按發(fā)票上的收入申報(bào)的,因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)計(jì)算誤差,可以把多交的稅計(jì)入稅金及附加
每個(gè)月都是按發(fā)票的上的稅額來做賬的,上個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候就多交了2分錢,然后我把這兩分錢記在了營業(yè)外支出這個(gè)可以嗎?還是我紅沖然后重新記入稅金及附加嗎?
關(guān)鍵是你自己做賬的稅額跟發(fā)票的稅額一致就差額調(diào)整稅金及附加
反正就是稅額跟發(fā)票一致的,申報(bào)的時(shí)候無論是多或少都調(diào)整到稅金及附加對吧?
是的,就是那個(gè)意思的