可以的,沒有問題的。

從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
老師就出納存現(xiàn)金,借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金借銀行貸其他應(yīng)收款這兩個可以寫在一張憑證上嗎
收客戶(個人)錢當(dāng)時是這樣記的 借:銀行存款207136,貸:其它應(yīng)付款-代項(xiàng)目方收費(fèi)207136,這個業(yè)務(wù)是和其它公司合作代收。之后付給項(xiàng)目方錢這樣記的 借:其它應(yīng)付款-代項(xiàng)目方收費(fèi)155127,貸:銀行存款155127,現(xiàn)在要退客戶265952,分錄怎么寫
老師,假如從對公賬戶轉(zhuǎn)出到股東身上的賬,用來付供應(yīng)商的款,怎樣做憑證呢?是借款給股東。借:其他應(yīng)付款-張43500 貸銀行存款43500 付給供應(yīng)商:借:庫存現(xiàn)金43500 貸其他應(yīng)付款-張43500 借:應(yīng)付賬款43500 貸庫存現(xiàn)金這樣做嗎?還有銷售的款,借:其他應(yīng)付款-張250000 貸銀行存款250000 付給銷售:借:庫存現(xiàn)金250000貸其他應(yīng)付款-張250000 借:其他應(yīng)付款-孫250000 貸庫存現(xiàn)金250000
老師,我預(yù)付律師費(fèi),借其它應(yīng)付款貸銀行,收到發(fā)票我寫錯了,借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在不沖紅怎么調(diào)整
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點(diǎn),只能開6個點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!

