借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實(shí)收資本50000借:管理費(fèi)用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費(fèi)用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000借:管理費(fèi)用350貸:庫(kù)存現(xiàn)金350借:管理費(fèi)用750貸:庫(kù)存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫(kù)存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費(fèi)用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費(fèi)用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費(fèi)用500貸:累計(jì)折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表格怎么寫(xiě)啊
從銀行提取備用金到個(gè)人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫(xiě)了收據(jù)現(xiàn)金,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,分錄對(duì)嗎
老師,付款時(shí)(發(fā)票沒(méi)來(lái)),我做了借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,發(fā)票來(lái)了我做借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)啊
去年的的憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,被寫(xiě)成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫(xiě)?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
如果沖紅怎么調(diào)整
直接原分錄紅沖,再做正確的分錄就是
兩個(gè)都沖嗎
只沖你后邊做錯(cuò)的分錄,
一般備注怎么寫(xiě)
備注就是紅沖某號(hào)錯(cuò)誤憑證