您好,沒有問題可以這么做

請問:計提員工工資的分錄這樣做對不?借:生產成本-直接人工,貸:應付職工薪酬-職工工資
老師,有個人計入生產成本-職工薪酬的人的工資少扣了 我是不是 按原來的分錄負數沖回就行 借:生產成本-職工薪酬 -23 貸:應付職工薪酬 -23 借:應付職工薪酬 -23 貸:其他應付款 -23
我單位本月工資表中應付工資20000元,扣職工個人部分社保費2000元,實發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎? 計提工資時 借:管理(經營)費用20000 貸:應付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬20000 貸:銀行存款18000 其他應收款2000 代個人實際繳納社保費時 借:其他應收款2000 貸:銀行存款2000
請問,暫估工資的分錄可以是,借主要業(yè)務成本 貸應付職工薪酬工資嗎
計提工人工資的分錄,可以 借生產成本直接人工 貸應付職工薪酬嗎
老師,手工賬負數用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務登記還是先開銀行基本戶?
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現當時沒有申報,那現在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
24年需在5月31日前沖,是嗎
對,在匯算清繳之前就要沖銷