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老師 您好 用于員工福利 開專票 計 借 管理費用—福利 進項稅 貸 應(yīng)付職工薪酬 進項轉(zhuǎn)出 是不是計 借 管理費用 貸 進項稅

2024-05-22 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-22 10:03

您好,轉(zhuǎn)出的時候貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5437 追問 2024-05-22 10:06

好的 謝謝 報稅就在增值稅 進項稅轉(zhuǎn)出 里面填

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齊紅老師 解答 2024-05-22 10:07

對,沒問題,這么做就可以了。

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快賬用戶5437 追問 2024-05-22 10:07

好的 謝謝 老師

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齊紅老師 解答 2024-05-22 10:07

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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您好,轉(zhuǎn)出的時候貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-22
借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 應(yīng)交稅費進項? 貸:現(xiàn)金 應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出
2023-10-20
收票時,借:管理費用-用工費用-非貨幣福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-; 專票成綜合服務(wù)平臺選擇不抵扣統(tǒng)計。
2022-09-27
對的是的,專票的你可以選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計做賬了,就是你上面的做法。
2024-06-04
你好, 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進轉(zhuǎn)出 貸,庫存商品
2020-08-14
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