你好 按 113 因為進(jìn)項不能抵扣?
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師,購買的中秋月餅,做賬時分錄是這么操作的,借:管理費用-福利費 100 應(yīng)付職工薪酬-福利費100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費100 銀存 113 這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做老師
福利費 借 管理費用-福利費 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 管理費用-福利費。還是直接合并 借 應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
員工房租費, 借:管理費用-福利費、銷售費用-福利費等,100 應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅額13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費, 貸:銀行存款113 老師請問應(yīng)付職工薪酬金額是按照 不含稅100 還是含稅113
房租支付的滯納金入什么科目
老師:我們外發(fā)一批物料(80多種)給加工廠,幫我們做成一個成品,發(fā)出物資:借:委托加工物資,待:原材料的明細(xì)科目,要每一種都寫嗎,這80多種采購單價都不一樣的
老師好,問下,單位用Poss機二維碼收款,微信/支付寶收了手續(xù)費,比如收100+手續(xù)費0.3=100.30、然后到賬100.那這0.3的手續(xù)費發(fā)票是哪里開
公司其中一個自然人股東變更為了一個企業(yè),這個后續(xù)記賬有區(qū)別嗎
企業(yè)職工參保登記管理查不到某個員工的信息,是不是意味著這個員工的社保已經(jīng)遷走了,不用走職工停保登記了?
老師預(yù)付賬款中途改應(yīng)收可以嗎,借應(yīng)收貸預(yù)付
設(shè)施農(nóng)用地,用于農(nóng)業(yè)的,在下轄社區(qū)的某村,需要交房產(chǎn)稅嗎
老師 房開企業(yè)用房屋抵頂?shù)姆绞浇o建設(shè)方結(jié)算工程款,工程方又把房屋頂給第三方,只用三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議可以嗎?需不需要走流水?有財稅活動可依嗎?
老師 我們這個停車場收費 憑證就這一個可以嗎 還需不需要明細(xì)?
老師 購買貨車記固定資產(chǎn) 次月提折舊 是提多少年?
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