您好 請問匯算清繳的申報(bào)表 有沒有以前年度虧損需要彌補(bǔ)
老師你好!第四季度所得稅正在申報(bào),請問所得稅申報(bào)表的利潤是否要和財(cái)務(wù)報(bào)表一致?雖然我公司剛從核定征收改為了查賬征收,但稅務(wù)要求我們所得稅還是不能低于之前的兩點(diǎn)申報(bào)。那就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤實(shí)際沒有那么多也要做到和所得稅一樣嗎?
老師好 請問我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,之前財(cái)務(wù)報(bào)表我申報(bào)過一次但是數(shù)據(jù)錯(cuò)了,我昨天重新改正了,但是今天申報(bào)所得額風(fēng)險(xiǎn)提示財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表的數(shù)據(jù)是我之前錯(cuò)的 這咋回事
老師,我更改了去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤有3萬多,我家是小規(guī)模納稅人,稅率是5%對吧老師,所得稅報(bào)表現(xiàn)在是這樣,我應(yīng)該交多少所得稅,這個(gè)報(bào)表不是自動(dòng)出數(shù)嗎
老師 請問一下 一般納稅人 所得稅怎么算的 就是更改了之前的財(cái)務(wù)報(bào)表 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤是負(fù)得 現(xiàn)在是正得8萬,應(yīng)該交多少稅呢?這樣算滯納金?
我們是一般納稅人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人修改了我們第一季度的賬,現(xiàn)在我電子稅務(wù)局里要更正第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表是盈利的,那么請問我要不要計(jì)提企業(yè)所得稅?。?/p>
本月只有一個(gè)業(yè)務(wù),借應(yīng)收賬款10,貸主營業(yè)務(wù)收入8應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2,那這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄什么
發(fā)票17000萬稅額多少
老師 請教下 ,應(yīng)付帳款貸方余額要沖銷掉這筆余額,借應(yīng)付貸哪個(gè)科目呢
老師,我們公司是私發(fā)零售門窗,客戶都是不固定的,需求也不一樣,一個(gè)客戶同時(shí)要門+窗,同時(shí)門和窗都是讓第三方廠家生產(chǎn),生氣周期不一樣,有的還跨月到貨!怎么確認(rèn)收入和成本?
預(yù)交稅款時(shí),一般計(jì)稅方法選是還是選否怎么區(qū)分
老師你好 現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局里開票 航天信息開票軟件還要交費(fèi)嗎
固定資產(chǎn)原值119343.82元,已計(jì)提的折舊106632.04元,凈值12711.78元,現(xiàn)在報(bào)廢的話咋做賬。,報(bào)廢了拉廢品的給了我們300元,這筆賬全過程咋寫,麻煩老師寫一下
老師好,請問供應(yīng)商向我支付的折扣款,我們應(yīng)開什么項(xiàng)名名稱的發(fā)票給對方收款呢?
老師個(gè)人需要繳納工傷保險(xiǎn)嗎?是不是只有單位繳納單位部分哦?個(gè)人工資不扣繳工傷保險(xiǎn)吧?
出租不動(dòng)產(chǎn)免租期交增值稅嗎
有的,老師
老師,匯算清繳得時(shí)侯發(fā)展前期賬務(wù)做錯(cuò)了,然后改了,報(bào)表就發(fā)生數(shù)據(jù)改變了。 需要去電子稅務(wù)局改報(bào)表?還是直接填匯算清繳得報(bào)表就可以了
您改的什么時(shí)期的報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,改的1期和8期
就是去年的財(cái)務(wù)報(bào)表1跟8月份的 對么
是的老師
那去年4季度的財(cái)務(wù)表也不一樣了吧?
是的,一季度,二季度,三季度,四季度都不一樣了
利潤表數(shù)據(jù)有沒有變動(dòng)? 如果有還要更正去年的所得稅申報(bào)表
啊,有變動(dòng)好的
利潤表數(shù)據(jù)有變動(dòng) 去年的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅申報(bào)表也要對應(yīng)更正