107012的嗎 截圖具體的哪個不明白?
老師麻煩問下,對于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個表最后13行合計數(shù)是賬上的所有管理費用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時,如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個季度預(yù)繳的所得稅要都退回來?
老師,請問一下,我現(xiàn)在申報個稅,管理人員工資月薪9000元,點擊正常工資薪金所得這一欄,然后是不是填本期收入9000元,明細(xì)要錄入嗎?本期免稅收入是填多少?還有下面有本期專項扣除里面有基本養(yǎng)老保險費等(這個是不是填購買社保明細(xì)數(shù)這一塊的數(shù))。還有下面一項累計扣除這一欄,我不會填了,內(nèi)容有:子女教育,住房貸款利息,住房租金,贍養(yǎng)老人,繼續(xù)教育,3歲以下嬰幼兒照護(hù),個人養(yǎng)老金,這幾項數(shù)要怎么填?要提供什么依據(jù)嗎?下面還有本期其他扣除,還有本期其他這些空格,都要怎么填數(shù)?麻煩老師了
老師,匯算清繳申報表A105050職工薪酬納稅調(diào)整表里的工資薪金支出數(shù)據(jù)有包含研發(fā)費用里工資薪金和五險一金的數(shù)據(jù),那在A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表里填列研發(fā)活動費用明細(xì)的時候還在再一次填寫研發(fā)人工的工資薪金及五險一金的數(shù)據(jù)么
老師 請問一下 一般納稅人 匯算清繳得時候 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 里面很多數(shù)據(jù)都不知道怎么填 人員人工費指的是下面的一二三不知道如何填報
老師你好我現(xiàn)在在申報2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個問題,我們2022年有研發(fā)費用11000元已經(jīng)申報了的,2023年就沒有這一項研發(fā)了就沒有任何這一塊的費用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個研發(fā)費用優(yōu)惠明細(xì)表第50行加計扣除計算方式不能為空。我想問下怎么操作
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進(jìn)項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
這些都不知道怎么填,去年是其他同事填的,去年她只填了直接人員工資,
你去看下他的賬上找費用化里面的工資 社保 費用化里面的直接材料或者原材料 固定資產(chǎn)的折舊費。不要房屋的,只能是設(shè)備的。