107012的嗎 截圖具體的哪個不明白?

老師麻煩問下,對于一般納稅人進行所得稅匯算清繳時其中有一個表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,這個表最后13行合計數(shù)是賬上的所有管理費用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時填報所得稅年度納稅申報表A表時,如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負數(shù),是不是我前三個季度預(yù)繳的所得稅要都退回來?
老師,請問一下,我現(xiàn)在申報個稅,管理人員工資月薪9000元,點擊正常工資薪金所得這一欄,然后是不是填本期收入9000元,明細要錄入嗎?本期免稅收入是填多少?還有下面有本期專項扣除里面有基本養(yǎng)老保險費等(這個是不是填購買社保明細數(shù)這一塊的數(shù))。還有下面一項累計扣除這一欄,我不會填了,內(nèi)容有:子女教育,住房貸款利息,住房租金,贍養(yǎng)老人,繼續(xù)教育,3歲以下嬰幼兒照護,個人養(yǎng)老金,這幾項數(shù)要怎么填?要提供什么依據(jù)嗎?下面還有本期其他扣除,還有本期其他這些空格,都要怎么填數(shù)?麻煩老師了
老師,匯算清繳申報表A105050職工薪酬納稅調(diào)整表里的工資薪金支出數(shù)據(jù)有包含研發(fā)費用里工資薪金和五險一金的數(shù)據(jù),那在A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表里填列研發(fā)活動費用明細的時候還在再一次填寫研發(fā)人工的工資薪金及五險一金的數(shù)據(jù)么
老師 請問一下 一般納稅人 匯算清繳得時候 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 里面很多數(shù)據(jù)都不知道怎么填 人員人工費指的是下面的一二三不知道如何填報
老師你好我現(xiàn)在在申報2023年的年度匯算清繳,遇到下面一個問題,我們2022年有研發(fā)費用11000元已經(jīng)申報了的,2023年就沒有這一項研發(fā)了就沒有任何這一塊的費用我就沒有填數(shù)現(xiàn)在是系統(tǒng)跳出來107012這個研發(fā)費用優(yōu)惠明細表第50行加計扣除計算方式不能為空。我想問下怎么操作
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
這些都不知道怎么填,去年是其他同事填的,去年她只填了直接人員工資,
你去看下他的賬上找費用化里面的工資 社保 費用化里面的直接材料或者原材料 固定資產(chǎn)的折舊費。不要房屋的,只能是設(shè)備的。