你好,沒問題,可以按照凈額來做。
銷售收入不含稅入賬嗎?比如現(xiàn)在美團(tuán)收入或者微信支付都有手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)走財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。小規(guī)模的話按1%計(jì)算稅金。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這怎么計(jì)算金額呢?稅金用銀行存款入賬金額*1%嗎?主營(yíng)業(yè)收入和銀行存款入賬金額一樣嗎?
美團(tuán)等線上平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)是確認(rèn)成財(cái)務(wù)費(fèi)用還是直接以到賬金額確認(rèn)收入
老師,您好,請(qǐng)問下原來微信平臺(tái)或抖音平臺(tái)扣的手續(xù)費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi),貸:其他貨幣資金-抖音平臺(tái),跨月拿到手續(xù)費(fèi)發(fā)票后這筆分錄怎么做呢?還是說可以直接把發(fā)票放在憑證后面,但發(fā)票金額其實(shí)也對(duì)應(yīng)不到呢
老師,我公司美團(tuán)扣手續(xù)費(fèi)正常給開發(fā)票,走財(cái)務(wù)費(fèi)用,美團(tuán)返還的傭金手續(xù)費(fèi)可以沖抵財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是需要做收入
老師,公司產(chǎn)品在美團(tuán)和抖音上出售,入賬金額是扣除手續(xù)費(fèi)的金額,可以直接用入賬金額做收入,不算手續(xù)費(fèi)可以不
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢