您好,勞務(wù)發(fā)票 其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 指除稀土冶煉分離產(chǎn)品加工勞務(wù)、垃圾處理、污泥處理處置勞務(wù)、污水處理勞務(wù)、工業(yè)廢氣處理勞務(wù)以外的其他加工勞務(wù)。
老師,我們是餐飲服務(wù)業(yè),但是我們在中秋的時(shí)候,自制的月餅出售,對方要求開商品的發(fā)票,我們怎么辦呢?營業(yè)執(zhí)照上面沒有關(guān)于商品銷售這一塊,可以去稅局增加商品的嗎? 還是要怎么辦
老師,我們的營業(yè)執(zhí)照上面沒有化工產(chǎn)品的銷售這一項(xiàng),但是現(xiàn)在我們需要銷售些鈦白粉出去。我能夠開這方面的增值稅發(fā)票嗎?
老師,我想問下一般納稅人(營業(yè)范圍里面加工,銷售腌臘制品)這個(gè)開香腸,臘肉的發(fā)票是9%還是13%?
老師請教一個(gè)問題,就是我們稅費(fèi)認(rèn)定里面它認(rèn)定的行業(yè)范圍是軟件開發(fā),但是我們經(jīng)營范圍基本上是營業(yè)執(zhí)照里面的五金產(chǎn)品零售,這樣開票時(shí)有影響?
請問老師:買進(jìn)來是大類是金屬制品-鋼材,然后經(jīng)過加工制作成交通標(biāo)牌,賣出去是成品,選的大類是交通設(shè)施設(shè)備,是不是可以直接這樣開票呀?但營業(yè)執(zhí)照上沒有進(jìn)一步加工這一條,都是電氣設(shè)備銷售等等
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
這個(gè)是不是建筑服務(wù)
您好,不是的,我們營業(yè)執(zhí)照上面沒有“工程”相關(guān)的字
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~