你好,去稅務(wù)局,讓你稅務(wù)局那邊給你增加上一個(gè)稅種認(rèn)定就可以的。

老師,我家屬于商業(yè)綜合體,就是商場(chǎng)。現(xiàn)在我家要收商戶的工本費(fèi),就是來我們單位裝修施工時(shí),辦理施工證的費(fèi)用。我想請(qǐng)教一下,我們給開發(fā)票時(shí),這應(yīng)該歸到哪個(gè)稅收分類里面。 圖片是我家營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們稅費(fèi)認(rèn)定里面它認(rèn)定的行業(yè)范圍是軟件開發(fā),但是我們經(jīng)營范圍基本上是營業(yè)執(zhí)照里面的五金產(chǎn)品零售,這樣開票時(shí)有影響?
老師您好 我們公司有人租房子 付房租 但是我們不愿意開房租發(fā)票 我們打算開銷售我們產(chǎn)品的發(fā)票 但是對(duì)方要求開售后技術(shù)服務(wù)的發(fā)票 我們的營業(yè)執(zhí)照上面也有這樣的經(jīng)營范圍 但是不知道開了以后 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本??? 我們是小規(guī)模 開幾個(gè)點(diǎn)????
老師,我們營業(yè)執(zhí)照要增加經(jīng)營范圍技術(shù)培訓(xùn),請(qǐng)問增加后還需要經(jīng)營稅種認(rèn)定嗎,開發(fā)票的話怎么開呢,這個(gè)是原來的營業(yè)執(zhí)照,要在這個(gè)基礎(chǔ)上增加技術(shù)培訓(xùn),請(qǐng)問增加后還有什么手續(xù)需要辦理嗎,主要稅務(wù)方面的
老師,我想問一下,我們營業(yè)范圍里面沒有運(yùn)輸這一項(xiàng),但是銷售簽合同的時(shí)候備注運(yùn)費(fèi)了,也按照產(chǎn)品的價(jià)格一起含稅收費(fèi)了,我們開發(fā)票可以開運(yùn)費(fèi)嗎?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


認(rèn)定成五金零售批發(fā)這個(gè)行業(yè)?
不用的,增加稅種認(rèn)定就可以答案,增加增值稅后面是商業(yè)。
老是看嘛,我們這個(gè)也是在經(jīng)營范圍之內(nèi)的,但是我們主要開票的是銷售五金產(chǎn)品,這個(gè)認(rèn)定我開票有影響?
你好 沒有 你這不有商業(yè)的
只要增值稅這里面加了商業(yè)的就沒關(guān)系是不是
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
那就跟行業(yè)哪行內(nèi)容顯示就沒關(guān)系對(duì)吧
你好只要你不超范圍經(jīng)營就可以的,沒有關(guān)系啊,在這里面有認(rèn)定,是你以后開發(fā)票,為了申報(bào)的時(shí)候好申報(bào),如果你這里沒有商貿(mào)的話,你在銷售貨物那里填寫不了。
這樣的喲,那我明白了,如果稅費(fèi)認(rèn)定里沒有服務(wù)類,增值稅申報(bào)時(shí)是不是其他服務(wù)類就不能填寫,
是的,可以這么理解的。