同學(xué)你好 那進(jìn)項發(fā)票呢,什么時候可以開進(jìn)來?
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
公司是一般納稅人,9月有一筆進(jìn)項票,10月11號勾選認(rèn)證通不過時才發(fā)現(xiàn)對方把稅號開錯了,提示發(fā)票錯誤,根本就不顯示這張發(fā)票,9月公司只有這一筆進(jìn)項票,合計稅額是13萬,請問現(xiàn)在有什么辦法能補(bǔ)救嗎?還是說必須得把這筆稅金交了?
老師想問一下,前幾天老板讓我簽了個合同和授權(quán)開票委托書,當(dāng)時不知道是什么就簽了。回家感覺不對勁就問了朋友,說是虛開發(fā)票,然后第二天和老板確認(rèn)確實(shí)是要給他朋友幫忙開票,我讓他和他朋友說作廢那個合同和取消委托,他說和他朋友說過了,發(fā)票也還沒開出來。我發(fā)了個合同作廢和取消授權(quán)的說明給他,這樣可以嗎?會不會萬一他無視我的說明再去用我的信息開票,那我會不會有責(zé)任。
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個計算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎? 9月做退稅進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來的要重新認(rèn)證嗎 9月份來的進(jìn)項發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
進(jìn)不來發(fā)票。對方勾選認(rèn)證了,紅字發(fā)票信息確認(rèn)單又不給通過。
同學(xué),你好 進(jìn)不來發(fā)票,那你開出發(fā)票就是虛開發(fā)票
那怎么辦?對到勾選認(rèn)證了,紅沖不了了
同學(xué),你好 你和你老板反饋,稅局說發(fā)票異常,要處理,看老板怎么說
老板知道,他很單純,認(rèn)為沒事呢。說是真實(shí)業(yè)務(wù)。當(dāng)初也是拿著合同去稅局增加的額度,開的票呢。
同學(xué),你好 真實(shí)的業(yè)務(wù),那進(jìn)項什么時候開進(jìn)來?? 你支付錢了嗎?
就進(jìn)了七萬塊。進(jìn)項老板就開不進(jìn)來我們是銷售方
同學(xué),你好 你們進(jìn)了7萬,開出去300萬?
是的啊。沒有進(jìn)來任何發(fā)票,稅局找了呢。讓開進(jìn)來發(fā)票,老板又開不進(jìn)來,說系統(tǒng)會異常。認(rèn)定虛開發(fā)票
同學(xué),你好 那你就和老板說,會認(rèn)定虛開發(fā)票的
會認(rèn)定,就是認(rèn)定虛開發(fā)票。
同學(xué),你好 你就這么和老板說,讓老板想辦法
問題就是老板是實(shí)際控制人,他不是法人代表。他做的事情敢不敢承擔(dān)呢。財務(wù)負(fù)責(zé)人都是他家里人的親戚。
同學(xué),你好 你不是財務(wù)負(fù)責(zé)人,你的風(fēng)險會小很多
我是開票人,我掃臉認(rèn)證了。
我是辦稅人員
財務(wù)負(fù)責(zé)人都不知道開票的事情,會有責(zé)任嗎?
同學(xué),你好 財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作全面負(fù)責(zé)