您好,這個的話,500的話,是做營業(yè)外支出的這個
老師好,我們在供應商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料,我們?nèi)霂斐善肥菧p掉原材料后的單價入庫,形成應付賬款了。我們委外原材料時做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續(xù)怎么沖委外加工物資呢?對方科目是什么
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應收賬款-某某公司 這里的科目應該是預收賬款對不對,如果這個公司往來一直用的一個科目應收賬款,是不是可以用應收代替預收賬款科目??? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務處理 月末結(jié)賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫時估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
老師 我們對賬是1萬 入庫按商品原價入庫了1萬 可以是后面扣除了一點費用500 這個500我怎么做科目?應付賬款是9500 這500我做什么科目合適
老師 我們對賬是1萬 入庫按商品原價入庫了1萬 可以是后面扣除了一點費用500 這個500我怎么做科目?應付賬款是9500 這500我做什么科目合適
老師晚上好!想問一下!我用金蝶迷你版軟件做賬,想往來科目只用應收和應付,不用預收和預付科目!我在填初始金額時!預收的賬款我都在應收賬款用負數(shù)表示了,那當實際發(fā)生業(yè)務時!我是怎么在金蝶中做分錄?例如甲公司我初始金額入的應收賬款-1000元,1月份實際甲公司發(fā)生業(yè)務500元!我要沖前面這個-1000元!應收賬款!分錄:借甲公司應收賬款500元 貸:庫存商品:500 是這樣做分錄嗎?
老師好,一般納稅人開銷售二手車的發(fā)票怎么開呢,稅率怎么選擇呢
老師,新公司法是今年9月1日開始實行,重點核心是什么?是9.1后成立的公司必須實繳嗎?9.1以前成立的需要3年實繳到位?
公司租房,對方不給開發(fā)票,用老板的私戶付的房租,該如何做賬呢
老師,員工的母親去世了,公司需要發(fā)給他慰問金,需要交個稅嗎?
老師,我負責了兩家公司,在其中一家公司發(fā)工資。請問外賬的憑證附件資料,兩家公司的付款審批表的財務都需要我來簽字嗎?
兼職,月工資500,發(fā)放工資時備注工資還是勞務費?
請問已開了藍字發(fā)票,也已付了款,現(xiàn)在有折扣需支付,怎么開票付款?
定期定額的個體戶可以開普票嗎
董孝彬老師,今年的怎么調(diào)呢?
老師,公司殘疾人幾個的話,有啥優(yōu)惠
借庫存商品10000 貸應付賬款9500 貸營業(yè)外支出500是這樣嗎
嗯對,是這個意思的了