您好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅費(fèi) 這樣寫分錄哈
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費(fèi)用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對(duì)嗎?
1.打款給采購員時(shí): 借:其他應(yīng)收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時(shí): 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應(yīng)收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時(shí): 借:應(yīng)收賬款-X公司 600 貸:主營業(yè)務(wù)收入-時(shí)適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時(shí): 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應(yīng)收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會(huì)計(jì)崗位,以上是我看了之前的會(huì)計(jì)做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個(gè)流程來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時(shí):借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對(duì)嗎 2.如果我不通過應(yīng)付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請(qǐng)老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
老師好,確認(rèn)收入的時(shí)候,做的主營業(yè)務(wù)收入就是2000(借:主營成本 2000,貸:應(yīng)付賬款 2000),后來又變成1000了(物流行業(yè),確認(rèn)的時(shí)候我司是代付的款2000,供應(yīng)商等不及了就自己付了1000,最終我司只需要付1000,但實(shí)際付了2000,所以供應(yīng)商需要退還我司100,但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務(wù),我司需要支付500元給同一供應(yīng)商,供應(yīng)商那剛好有1000要退,干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還,退還的金額為500元)---該供應(yīng)商只設(shè)置了一個(gè)科目 就是應(yīng)付賬款,請(qǐng)問具體該怎么做分錄?
老師請(qǐng)問一下,才接手的一個(gè)公司內(nèi)賬,遇到幾個(gè)問題不知如何調(diào)整 ,1.收到前期貨款時(shí)發(fā)現(xiàn)前期根本沒有應(yīng)收賬款的掛帳,收到款入賬這個(gè)應(yīng)收帳款就成了負(fù)數(shù)啦(實(shí)際上不存在會(huì)是預(yù)收款這個(gè)業(yè)務(wù)),2.實(shí)際上一直有預(yù)付賬款業(yè)務(wù),但前期內(nèi)帳上根本沒反映,現(xiàn)在想按正確的來,但是比如收到貨時(shí)借庫存商品1000,貸.預(yù)付帳款1000,但原來預(yù)付帳款余額為0,這個(gè)怎么調(diào)整好呢?這個(gè)內(nèi)帳應(yīng)該是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,我難道差額調(diào)到未分配利潤中去嗎?感覺這又影響了前邊未分配利潤真實(shí)性了啊?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請(qǐng)問動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎