借管理費(fèi)用餐飲費(fèi) 貸銀行存款

一個(gè)二月份的費(fèi)用有發(fā)票,員工墊付的,但是沒(méi)有記入記賬憑證和報(bào)表里,現(xiàn)在4月份要怎么做分錄
4月份工資人事在制表的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)的工資要交403的稅,但是工資表里沒(méi)有體現(xiàn),5月份進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候繳了403的稅,請(qǐng)問(wèn)4月份的賬務(wù)怎么做?5月份實(shí)際扣稅的時(shí)候又怎么做賬?
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷(xiāo)售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷(xiāo)售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫(xiě)一筆嗎?
老師你好 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我們公司4月份升級(jí)為一般納稅人 4月份有開(kāi)一張進(jìn)項(xiàng)票稅額5880.15 然后4月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 到六月份開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)出去稅額是2300.88 而且這張4月的進(jìn)項(xiàng)票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
有一張4月的餐飲發(fā)票,還沒(méi)有在4月底給員工實(shí)際報(bào)銷(xiāo),需要在4月份入賬嗎?怎么做分錄呢?5月份報(bào)銷(xiāo)后怎么做賬呢?
公司開(kāi)的幼兒園,購(gòu)買(mǎi)書(shū)包入什么科目,購(gòu)買(mǎi)裝飾畫(huà),等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購(gòu)進(jìn),然后委托加工企業(yè)測(cè)試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測(cè)試加工企業(yè)給我們開(kāi)單單測(cè)試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開(kāi)具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開(kāi)具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開(kāi)成本加測(cè)試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買(mǎi)貨加工再賣(mài)回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊(cè)哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人注冊(cè)了公司,再注冊(cè)個(gè)體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個(gè)人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個(gè)體戶,交稅只要不超過(guò)季度30萬(wàn)都是免稅的吧,那這個(gè)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
老師,使用云倉(cāng)的電商商家(使用的erp是旺店通),采購(gòu)時(shí)入到云倉(cāng),云倉(cāng)就推單推到旺店通?電商平臺(tái)銷(xiāo)售時(shí)把訂單推單推到旺店通,旺店通推到云倉(cāng),這樣旺店通就實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存的實(shí)時(shí)同步?
小規(guī)模公司,增值稅率13%,季度開(kāi)票不含稅金額29萬(wàn),專(zhuān)票不含稅金額1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本季度交增值稅多少?
老師,根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)看是盈利的,但現(xiàn)金流很少,原因有可能是哪些
老師,根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表,從決策者角度出發(fā)可以展開(kāi)哪些分析?
老師,假如我們委托A公司報(bào)關(guān),A又委托B,那B填報(bào)關(guān)單的時(shí)候,境內(nèi)發(fā)貨人是填誰(shuí)?,生產(chǎn)銷(xiāo)售單位填誰(shuí)?還有境內(nèi)貨源地填啥?


4月怎么做呢,借其他應(yīng)付 貸管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
費(fèi)用是借方你怎在貸方呢
那應(yīng)該怎么做呢
借管理費(fèi)用餐飲費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 支付給個(gè)人 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
另外,請(qǐng)問(wèn)老師,我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢(xún)服務(wù)合同,甲方要求我們開(kāi)增值稅普票過(guò)去,適用多少稅率呢?是6%的服務(wù)費(fèi) 咨詢(xún)費(fèi)普通發(fā)票嗎?還是有什么稅收優(yōu)惠政策呢?
我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢(xún)服務(wù)合同6%,這個(gè)沒(méi)優(yōu)惠
開(kāi)的是普票,是不是可以走簡(jiǎn)易征收 按3%呢?
你需要先去備案這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)征
公司新成立,還沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)
那可以簡(jiǎn)易計(jì)征,但是不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
備案了簡(jiǎn)易征收以后,等于是所有的業(yè)務(wù)都按照簡(jiǎn)易征收的規(guī)定去執(zhí)行嗎?還是說(shuō)只有咨詢(xún)類(lèi)之類(lèi)的合同開(kāi)票才適用簡(jiǎn)易征收呢
一般都簡(jiǎn)易計(jì)稅了,很少單個(gè)