對(duì)的,是的,就是這么做的。
老師,我扣社保時(shí),沒有做計(jì)提的分錄,直接是,借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個(gè)人承擔(dān) 5 貸:銀行存款 15 計(jì)提工資是 借:管理費(fèi)用 20 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資,扣掉社保 借:應(yīng)付職工薪酬——20 貸:其他應(yīng)收款——社保費(fèi)——個(gè)人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會(huì)不會(huì)有問題???
發(fā)工資,計(jì)提社保個(gè)人承擔(dān)部分這兩個(gè)分錄那個(gè)對(duì)?,1. 借:管理費(fèi)用-職工工資 貸:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人承擔(dān)部分)2.借:管理費(fèi)用—職工薪酬 貸:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人承擔(dān)部分)
老師你看下我做的對(duì)不對(duì),如不對(duì)麻煩指出哈 計(jì)提本月工資: 借:管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保: 借:其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
老師,計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用 (應(yīng)發(fā)工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)管理費(fèi)用是應(yīng)發(fā)工資,里面不是還沒扣除個(gè)人承擔(dān)的社保和個(gè)稅嗎?費(fèi)用能把個(gè)人承擔(dān)的社保和個(gè)稅記在里面嗎?
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目?兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
個(gè)人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報(bào)稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報(bào)的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了