是的對的,是這么做的,看利潤表里面就行。
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師,企業(yè)所得稅月(季)度預繳納申報表A類里的營業(yè)成本怎么算? 是利潤表里的營業(yè)成本本年累計金額嗎
老師請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表A類 上的營業(yè)收入跟成本在賬上怎么去查這個對應的金額,我查了一級科目沒有對上金額
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類,營業(yè)收入和營業(yè)成本是看上年12月的科目余額表嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預付款可以嗎,對方估計掛的預收款然后明年開完票他們入收入,我們明年五月前取得發(fā)票入費用
那么納稅調整這些看科目余額表哇?
減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們是小微企業(yè)嘛,但是小微企業(yè)優(yōu)惠那一欄不允許直接填數(shù)據(jù),是哪里沒對嗎?基礎表有勾選小微企業(yè)
納稅調整明細表是有不允許抵扣的,你們有不允許抵扣的嗎?
小型微利企業(yè),這里面是自動填寫的,你單位是盈利的嗎?盈利的話,用利潤乘以20%,第一行里面自動計算出來的,如果是虧損的話,這里就是零。
虧損還是盈利是看當年12月末利潤表的凈利潤還是利潤總額?
當年的是這么做的。
比如我老板問我這個月賺了還是虧了,賺了好多,我應該給他哪個數(shù)據(jù)?
他問這個月的,那你就看利潤表本月。靜力軟。
看這個月本月凈利潤。
好的,老師應付職工薪酬職工工資本年貸方為2,借方為1,這種情況怎么填寫匯算表的賬載金額呢?這個差額直到現(xiàn)在還存在,而且一直沒時間去找哪里有問題
匯算清繳之前支付出去多少?l
職工工資借方15萬 貸方16萬
實際支付出去多少,匯算清繳之前你這樣的話,上面顯示著你還有1萬沒有支付。
是的科目余額在貸方,而且在23年年初這個科目就有貸方余額,23年過程中又增加了一點,這個怎么處理呢?
你好,截止到匯算清繳之前,你支付出去的工資是多少?能回復一下嗎?就是12月份的工資在1月份發(fā)下去。這個借方也包含進去呀。
老師,我們是每個月26號發(fā)上月26號到本月25好的工資,我都是當月計提當月發(fā)放的
那你這個一全部都是2023年的嗎?如果是的話,賬載金額2 實際金額稅收金額1。
就是當年工資發(fā)放的所有工資就是職工工資的借方累計,也就是實際發(fā)生額,也是稅收金額
然后匯算表的當年計提的工資就是職工工資的貸方累計,也就是賬載金額,,對嗎
對的對的,是這么做的。
那么如果我后面月份找到以前財務哪里做錯了,要怎么處理這個稅務問題呢?需要處理嗎?
你好,去更正申報的。