是的對的,是這么做的,看利潤表里面就行。
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師,企業(yè)所得稅月(季)度預繳納申報表A類里的營業(yè)成本怎么算? 是利潤表里的營業(yè)成本本年累計金額嗎
老師請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報表A類 上的營業(yè)收入跟成本在賬上怎么去查這個對應的金額,我查了一級科目沒有對上金額
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類,營業(yè)收入和營業(yè)成本是看上年12月的科目余額表嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-2759.46】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
農民工工資發(fā)放流程
老師,那個摘要要怎么寫
老師,請問我們在農民手里收購農產(chǎn)品,我們能給自己開收購發(fā)票?我想了解收購農產(chǎn)品怎么開票怎么做成本
生產(chǎn)成本是在指定現(xiàn)金流量表的哪個科目的
收到長投的分紅賬務處理
郭老師 郭老師 老師,母公司買的設備(光伏組件)3000萬,這個3000萬資金是做的融資租賃得來的,后來這個組件母公司租賃給子公司用了,這個融資的債務可以轉給子公司去承擔嗎?關于債務重組,有什么詳細規(guī)定和限制嗎?
老師,我想問一下我公司是差額征稅,扣除額部門可抵稅額,那么成本是不是不應算稅額?總共付100萬,稅遞減10萬,是不是成本應進90萬
老師你好,我是小微企業(yè),最近企業(yè)領導聽說海南那邊注冊公司有很多優(yōu)惠政策,想籌劃去海南注冊,請教老師有這個必要性嗎,或者企業(yè)真正能受到益處嗎
深圳的發(fā)票查驗真?zhèn)问窃谀睦锊檠?,電子稅務局查不到深圳的發(fā)票
老師,a公司和b公司共同投資,建立c公司,請問a公司和b公司的投資行為需要繳納印花稅嗎?
那么納稅調整這些看科目余額表哇?
減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們是小微企業(yè)嘛,但是小微企業(yè)優(yōu)惠那一欄不允許直接填數(shù)據(jù),是哪里沒對嗎?基礎表有勾選小微企業(yè)
納稅調整明細表是有不允許抵扣的,你們有不允許抵扣的嗎?
小型微利企業(yè),這里面是自動填寫的,你單位是盈利的嗎?盈利的話,用利潤乘以20%,第一行里面自動計算出來的,如果是虧損的話,這里就是零。
虧損還是盈利是看當年12月末利潤表的凈利潤還是利潤總額?
當年的是這么做的。
比如我老板問我這個月賺了還是虧了,賺了好多,我應該給他哪個數(shù)據(jù)?
他問這個月的,那你就看利潤表本月。靜力軟。
看這個月本月凈利潤。
好的,老師應付職工薪酬職工工資本年貸方為2,借方為1,這種情況怎么填寫匯算表的賬載金額呢?這個差額直到現(xiàn)在還存在,而且一直沒時間去找哪里有問題
匯算清繳之前支付出去多少?l
職工工資借方15萬 貸方16萬
實際支付出去多少,匯算清繳之前你這樣的話,上面顯示著你還有1萬沒有支付。
是的科目余額在貸方,而且在23年年初這個科目就有貸方余額,23年過程中又增加了一點,這個怎么處理呢?
你好,截止到匯算清繳之前,你支付出去的工資是多少?能回復一下嗎?就是12月份的工資在1月份發(fā)下去。這個借方也包含進去呀。
老師,我們是每個月26號發(fā)上月26號到本月25好的工資,我都是當月計提當月發(fā)放的
那你這個一全部都是2023年的嗎?如果是的話,賬載金額2 實際金額稅收金額1。
就是當年工資發(fā)放的所有工資就是職工工資的借方累計,也就是實際發(fā)生額,也是稅收金額
然后匯算表的當年計提的工資就是職工工資的貸方累計,也就是賬載金額,,對嗎
對的對的,是這么做的。
那么如果我后面月份找到以前財務哪里做錯了,要怎么處理這個稅務問題呢?需要處理嗎?
你好,去更正申報的。