你好!這個嚴(yán)格來說是不能

招待客戶住宿費(fèi)的專票可以抵扣嗎
老師,招待客戶住宿費(fèi)取得的專票,可以抵扣嗎
招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
老師,請問招待客戶的住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎,住宿票開的是專票
老師,我們本月有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎
老師,公司就一個股東,現(xiàn)在想增加一個股東,帳利潤是負(fù)數(shù),需要交什么稅呢
上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)霉,賬面成本5970(含運(yùn)費(fèi)120) 進(jìn)項稅已抵扣 求這個會計分錄怎么做
老師,你好有半個月沒開工,只開工了半個月,機(jī)器的折舊還有廠房的折舊,該怎么歸集?
老師好,辦稅人員最多可以添加幾個?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與期末貨幣資金有關(guān)系嗎
老師你好,我們公司賣了一輛車!當(dāng)時公司沒有開票!稅務(wù)要求在當(dāng)月更正(25.03月份)!增值稅和印花稅及附加稅我都已更正!企業(yè)所得稅是否也必須更正
老師,這兩份工作證明模板,是不是一份是已離職但以前工作過的證明。一份是在職的工作證明。那我明年報考中級時,這兩份證明任選其一嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?
那稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
你好,這個你借管理費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
謝謝老師
你好,不用客氣的呢。