借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行放款,這個(gè)原材料使用了沒有?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財(cái)務(wù)未做賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
老師你好請問我接手的一個(gè)賬要調(diào)22年的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但未入賬,,購了一些車間用的制造費(fèi)用,,會(huì)計(jì)分錄怎么做,是直接借以前年度損益調(diào)整嗎
老師你好,請問我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年的票損益類科目,車間來了一些面漆和底漆,之前會(huì)計(jì)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬能不能直接入賬
如果現(xiàn)在已經(jīng)出口了的貨,能否收結(jié)匯人民幣,或者以后出口貨物,是否能收人民幣?實(shí)操如何操作?
一般納稅人運(yùn)輸公司,開運(yùn)輸票,都是電車沒有油車所以取得的是電車的充電費(fèi)發(fā)票,按照什么比例扣除沒有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,我看我們?nèi)ツ陼?huì)計(jì)報(bào)的稅,有期末留底,我這今年報(bào)的都是0是不是不對啊。我們沒有業(yè)務(wù)
1900萬原材料存貨兌換盤扣900萬,可以不做收入嗎
老師好,我們是酒店行業(yè),我們在攜程上的收入,攜程把費(fèi)用扣了,但是費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開給我,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀!
老師,我們公司2023年買的22萬車,2024年就4月份就賣了,賣了5.6萬,現(xiàn)在稅務(wù)說我們低價(jià)轉(zhuǎn)讓了,要怎么處理呢
個(gè)稅申報(bào)了人數(shù)有116個(gè)人,有的是勞務(wù)派遣,申報(bào)藏寶金的時(shí)候,勞務(wù)派遣的人要不要申報(bào)?
老師,麻煩問一下,單位員工墊付的差旅費(fèi)和其他報(bào)銷款項(xiàng),員工拿發(fā)票回來,可以直接把錢打到員工個(gè)人銀行卡里嗎?
我們代收了電費(fèi),我們能開電費(fèi)發(fā)票給對方嗎,酒店行業(yè)
您好~咨詢下:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,并說明債務(wù)重組取得汽?零配件應(yīng)確認(rèn)的計(jì)稅基礎(chǔ)。還有正確的會(huì)計(jì)分錄是什么?
22年的早用了,我還是一樣做嗎
你好,再補(bǔ)上一個(gè),借利潤分配,未分配利潤貸原材料。匯算清繳,納稅調(diào)減。
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過了
好,明年匯算清繳。在納稅調(diào)減。
匯算清繳要調(diào)整是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)也要調(diào)整啊,那么第一個(gè)借原材料的,怎么沖平
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的。
借利潤分配未分配利潤貸原材料,這個(gè)不是已經(jīng)平了嗎?第一個(gè)分錄在借方。 第二個(gè)分錄在貸方。
哦哦,這個(gè)要調(diào)匯算清繳嗎?調(diào)匯算清繳是不是就調(diào)原材料的數(shù)字啊
好,需要調(diào)整調(diào)整的原材料。
去年是虧損的也這樣做嗎?借利潤分配,未分配利潤貸原材料
是的,對的,也是這么做的。
老師這里的進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)抵扣了,這里怎么處理這個(gè)稅額
原材料就是發(fā)票上面的金額 第一個(gè)我給你做了加水分開,這個(gè)沒有看懂嗎?
老師這調(diào)整是調(diào)匯算清繳的哪張表里,我怎么沒找到原材料需要調(diào)整的表
105000納稅調(diào)整明細(xì)表這一個(gè)。
105000納稅調(diào)整明細(xì)表這一個(gè),這里面沒看見原材料,老師這里的進(jìn)項(xiàng)之前已經(jīng)抵扣了,之前銷項(xiàng)多了,實(shí)際不欠稅她做了借:銷項(xiàng)貸主營成本,現(xiàn)在這個(gè)稅怎么做,這個(gè)匯算表里也要調(diào)整吧
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額,不用找原材料。哪里有原材料調(diào)整明細(xì)表里面根本就沒有原材料。
你做了主營業(yè)務(wù)成本不需要填寫匯算清繳呀。你直接已經(jīng)在當(dāng)年增加了利潤,交了所得稅。
之前是應(yīng)她沒有做賬,沒有進(jìn)項(xiàng),但是不欠稅,這樣銷售不就多了,所以做了銷項(xiàng)沖成本,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng),是不是就要把前面做的借銷項(xiàng)貸主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)沖掉
那你別這么做。借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤 做這個(gè)匯算清繳納稅,調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額一定要看好了,在哪一行,哪一列。