學(xué)員朋友您好,可以補(bǔ)記,這張發(fā)票的內(nèi)容是什么
老師好,有一張22月份的餐費票忘記做賬,現(xiàn)在已經(jīng)報稅完成了,這種發(fā)票可以做到今年1月份嗎?還是有其他別的辦法?
老師,你好!請問20年11月份有一張憑證科目寫錯了,到了22年1月份才發(fā)現(xiàn),這個賬務(wù)處理怎么做,是做一張紅沖憑證,再做一張正確的嗎?
老師您好,22年7月一批配件已開票入賬,10月份業(yè)務(wù)員和供應(yīng)商都糊涂了又開了一次發(fā)票入賬,現(xiàn)在12月份才發(fā)現(xiàn),之前的都已經(jīng)入賬裝訂成冊,請問12月應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?謝謝
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師你好我有一張發(fā)票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發(fā)票,1月又從開了一張正確的發(fā)票,2月才開出紅字發(fā)票,請問這個有沒有影響,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師,我們業(yè)務(wù)員出差給客戶打車去機(jī)場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應(yīng)納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個金額應(yīng)該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進(jìn)行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風(fēng)險提示,2024年預(yù)收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預(yù)收款增加額與土地增值稅預(yù)繳申報計稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務(wù)派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進(jìn)行首次認(rèn)證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
直接按正常的做賬嗎?款是今年1月份支付的直接寫不計2022年的就可以了嗎
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。
記錄成23年的話不能稅前扣除了
老師你說的不能稅前扣除是指增值稅嗎?那記得制造費用也不能稅前扣除吧
稅前扣除一般指的是企業(yè)所得,增值稅我們通常講是金增值稅我們通常講是進(jìn)項稅是否能抵扣
哦哦,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。