你好對的 是這么做的

老師您好,我想請問一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開給我們的自來水水費3%稅率增值稅專用發(fā)票,那我們的進項稅額能抵扣嗎
請教一下,我公司和其他公司共用水表,水公司將進項發(fā)票全部開給我公司,現(xiàn)在我需要給其他公司開水費發(fā)票收款,使用簡易計稅,是對應開出這部分的進項不能抵扣,還是水公司開的進項全部不能抵扣?
物業(yè)公司收租戶水費按簡易計稅百分3開具的水費發(fā)票,我們是先開了水費發(fā)票交了簡易百分之3的增值稅,后面取得了水廠開具的水費發(fā)票,這個水廠的水費發(fā)票進項稅額我們是正常抵扣還是進項稅額轉出
老師,一般納稅人簡易計稅來的進項,我開給客戶是13個稅點的銷售可以抵扣嗎?還有我公司假如也選擇簡易計稅的銷售開給客戶,這樣我簡易計稅那部分進項還能正常抵扣嗎?
老師好,物業(yè)公司一般增值稅納稅人,我開出去的水費發(fā)票選擇簡易計稅了,那相對應 這部分自來水開給我的進項發(fā)票是不 是就不能抵扣了。
其他資產指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產經營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務活動,捐贈支出助學金,我在期末結轉的時候收入捐贈都限定資產里面去了,但是我支付的助學金結賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師,正常是九個點的業(yè)務,是不是我物業(yè)公司可以選擇三個點的簡易計稅,進項稅就不能抵,也可以選擇9個點的開出去,進項能用,看哪個合適選擇哪個對嗎
選擇簡易計稅就可以的,這個你可以選擇差額。
什么意思,不懂
收入減成本)除以1.03×3%,按照這個來交增值稅。
它不是按開出去發(fā)票金額的票面價格來交稅嗎,這種沒有做法沒用過以前也沒涉及到
不是按照這個來的,你按照這個來不就多交了稅款?
我進來的是專票不能抵扣,我開出去的是簡易計稅3個點,就按票面上的稅款交納不對嗎,不明白了。
稅費有差額交稅的政策,你可以按照這個政策來,然后,你按照票面的金額沒有問題。你想交可以交。
可以去了解一下政策,有政策你就按照少交的來就是了。有什么不明白的,稅務局給的優(yōu)惠政策。
根據(jù)國家稅務總局公告2016年第54號,提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接收方收取的自來水水費,可以以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅辦法依3%的征收率計算繳納增值稅
你之前交的我不清楚, 是
人家就有這個優(yōu)惠政策擺在那里面,你不使用。
哦好的,謝謝老師,抽空在研究一下。老師還有個問題想確定一下,增值稅一般納稅人主表的第三行應稅勞務銷售額包括9%稅率的服務、不動產和無形資產嗎??