您好!2個億和5000萬相比差別太大了,人為調(diào)整不了了,這個是要事先規(guī)劃的
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預付和預收賬款,我就不想使用,用應收和應付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應商,當月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款,直接用應付賬款呢,
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我,我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應收應付預收預付進行了重分類,但是其他應收和應付沒有,我輸入進去其他應收和應付跟她之前的資產(chǎn)負債表金額就對不起了,這種該怎么調(diào)整
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預付賬款A單位,貸:存款,我用了一個科目其他應付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務,此時我應該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務可以嗎?
老師,會計學堂APP,在哪里進入學注會的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個公司申報個稅么?
老師購進小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計扣除嗎
老師,請問下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬,實際這個125萬是付的老板另外一個公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒有具體方法,之前會計都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導致賬目混亂,我剛?cè)肼毠荆瑥S家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉庫,我補了之前一個月的憑證,因公司沒有倉庫,所以我用在途物資過渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺賬沒有分明細,只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒辦法核算成本了,我在原來的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動加權平均法來核算成本的,現(xiàn)在看,實現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚。現(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計學堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進母公司賬戶,因為母公司有資質(zhì)子公司沒有,所以款項進母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務
其他應收款和其他應付款重分類做了嗎?都做完重分類后,平均資產(chǎn)是多少呢?
規(guī)劃哪些科目呢?預收賬款減少也沒用吧!對方回來進進項票原材料就增加了!相當于還是資產(chǎn)類科目內(nèi)部一增一減?。?
這個表就是重分類之后的表
您好!重分類是有原則的,預收和應收,預付和應付、其他應收款和其他應付款之間做重分類, 這個金額太大了,基本是做不到小微了
表能自動重分類!不是手動的!我上面說錯了,應該填負債表科目吧!預收減少,資產(chǎn)也就減少了!增加了主營業(yè)務收入而已!
提前規(guī)劃,也得知道規(guī)劃哪些科目啊!對吧老師
您好!預收賬款減少,收入增加,屬于負債和權益內(nèi)部一增一減,不影響資產(chǎn) 就是看重分類后的資產(chǎn)要控制住5000萬以內(nèi),所以你們的收入達到了5000萬左右時,就要看下是否還符合,如果不符合,就要想辦法延遲確認部分收入了
沒有辦法調(diào)整哪些科目!是和收入有關對嗎?我司每個月都是2億左右的收入,
調(diào)整負債類的可以吧!譬如其他應付款—張三30萬。 借:其他應付款張三30 貸:銀行存款30 這樣資產(chǎn)和負債就同時減少了呀
您好!每個月2個億收入,那還怎么可能是小微企業(yè),你們規(guī)模這么大
我們還有子公司,都是這個體量,他們都能保住小微,我這邊不知道怎么做!
您好!子公司月收入2億,還是小微?那你們產(chǎn)品毛利很低?毛利率多少呢?
對利潤低!增值稅稅負都做到0.00012 了
您看我上面的分錄,負債減少的同時資產(chǎn)也同時減少了!可以這個思路調(diào)整嗎?
您好!那就能理解了, 哪個負債減少呢?預收賬款減少?預收賬款減少,是增加收入,不會導致資產(chǎn)減少的, 然后你們的預付賬款8000多萬,這個沒有取得發(fā)票,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?
您的意思是都不行!我上面說了其他應付款!您看可以吧!負債和資產(chǎn)同時減少!
其他應收款也不行!資產(chǎn)內(nèi)部一增一減了! 哪個科目能規(guī)劃呢老師!
您好!其他應付款你打算怎么減少呢? 就算這個少了,那預付賬款沒減少,總資產(chǎn)金額還是會大于5000萬的呀
我的我意思,這是規(guī)劃的方向,其他應付款減少,銀行存款減少!欠人家的還人家!
您好!方向是可以的,但是這個又涉及到你們的資金,一般都不會提前把錢給對方