你好,可以公戶支付做福利費(fèi)的。
老師,請問一下,我們公司一名員工受工傷了,受工傷時向公司借現(xiàn)金5000元,治療好后保險公司報(bào)銷了2000塊,直接轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶上的,保險未報(bào)銷的部分由公司負(fù)擔(dān)百分之九十,員工自己承擔(dān)百分之十,員工住院期間住院費(fèi)都是由自己先墊付。請問一下我該怎么寫分錄呢?
老師 請問一下 一個勞務(wù)公司的員工在我們項(xiàng)目上面受傷了 但是這個保險是我們公司購買的 這個人并不是我們公司的 賠償款到我們公司賬上了 這個錢我們應(yīng)該支付給這個工人 但這個人住院期間是他們公司支付的醫(yī)療費(fèi)等 我們可以把這個錢直接支付給墊付醫(yī)療費(fèi)的人嗎
員工出差被貓咪抓傷了,去醫(yī)院打針花了一千七,這個可以去社保中心報(bào)工傷嗎?如果不能,那老板說公司給他報(bào)銷這個費(fèi)用,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,我們這個月發(fā)上個月4月份工資,這個月社保還沒扣費(fèi),公司第一次給員工交社保,我也不知道個人單位各承擔(dān)多少,上個月底我也沒計(jì)提社保費(fèi),這個月社保怎么做賬呢
老師您好,請問我們公司員工工作期間腦出血住院治療,我公司墊付了一部分醫(yī)藥費(fèi),現(xiàn)在走不了工傷,墊付的這筆錢賬務(wù)上可以怎么處理?
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個會計(jì)分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時入賬了,但是后來沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
那后續(xù)一次性包賠呢,怎么走帳
你好,還是做福利費(fèi)里面的。