你好,同學(xué) 可以用公司名義給買意外險

目前我們公司實際的操作 付班組款, 班組長做工人工資表給勞務(wù)公司, 勞務(wù)公司給工人報個稅, 勞務(wù)公司對公賬戶直接批量代發(fā)工資給工資表上面的工人。 項目的工人有買團體意外險,未購買社保。 按照這樣我們還需要注意什么
我公司是專業(yè)分包,把勞務(wù)分包給B公司,意外傷害險合同約定由B公司繳納,但現(xiàn)在問題是B公司老板還有個C公司,現(xiàn)在他提供的工人意外險是以C公司名義買的,這種情況對于我們公司能用嗎?
老師您好!如果公司給員工一項福利,為員工購買商業(yè)險(意外之類的),本來想以公司名義購買團險,但基于各方面的考慮,就讓員工自己購買商業(yè)險,然后憑發(fā)票來報銷購買商業(yè)險的費用,那這項福利要扣個稅嗎?那在賬務(wù)上如何處理?
老師,您好!我們公司請了一批臨時工人,從事野外土壤樣品采集工作,公司給這批人買了意外傷害保險,金額合計6000元左右,請問一下這種保險費可以開專票來抵扣增值稅嗎?
您好老師,請問,公司要給項目上的工人買意外險,但這些人都是臨時的,沒有在公司報個稅做工資,這樣可以用公司名義給買意外險嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
但是不在公司做工資報個稅,沒問題是吧
這個沒事的,同學(xué)的
好的,謝謝老師,就是意外險是不是公司員工都沒關(guān)系是吧,如果社保必須是公司做工資的員工,是這樣嗎?
是的,你說的很對的,同學(xué)
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快